你前面很多數(shù)據(jù)有點看不明白,你這里的山應該是折舊了三年。
公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為16%。2018年1月初對固定資產(chǎn)的某一主要部件進行更換,被更換部件的賬面價值為210萬元。該生產(chǎn)設備為2014年12月購入,原價為600萬元,采用年限平均法計提折舊,使用壽命為10年,預計凈殘值為零。2017年1月初購買工程物資,價款400萬元,增值稅68萬元。2017年3月符合固定資產(chǎn)確認條件,不考慮殘值。則該項生產(chǎn)線進行改擴建后的賬面價值為( )萬元。
1.A公司為增值稅一般納稅人, 增值稅率為13%。相關(guān)資料如下: 2x18年12月,A公司對其一項固定資產(chǎn)(生產(chǎn)設備)的某一主要部件進行更換,被更換部件的原值為900萬元。該生產(chǎn)設備為2x15年12月購入,原價為1 800萬元,采用年限平均法計提折舊,使用壽命為10年,預計凈殘值為零。 2x19年1月購買工程物資用于更換部件,價款1200萬元,增值稅稅額192萬元。符合固定資產(chǎn)確認條件,不考慮凈殘值。 2x19年6月30日,該固定資產(chǎn)(生產(chǎn)設備)完工達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,尚可使用年限為5年,折舊方法由年限平均法變更為雙倍余額遞減法,預計凈殘值為零。 要求:編制固定資產(chǎn)后續(xù)支出的相關(guān)會計分錄;計算2x19年度完工后累計折舊金額。
A企業(yè)2014年12月購入一項固定資產(chǎn),原價為600萬元,采用年限平均法計提折舊,使用壽命為10年,預計凈殘值為零,2018年1月該企業(yè)對該項固定資產(chǎn)的某一主要部件進行更換,發(fā)生支出合計400萬元,符合固定資產(chǎn)確認條件,被更換的部件的原價為300萬元。則對該項固定資產(chǎn)進行更換后的原值為()萬元。A210B1000C820D610
3.A公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。資料一:2018年12月,A公司對其一項固定資產(chǎn)(生產(chǎn)設備)的某一主要部件進行更換,被更換部件的原值為900萬元。該生產(chǎn)設備為2015年12月購入,原價為1800萬元,采用年限平均法計提折舊,使用壽命為10年,預計凈殘值為零。資料二:2019年1月購買工程物資用于更換部件,價款1200萬元,增值稅稅額192萬元。符合固定資產(chǎn)確認條件,不考慮凈殘值。資料三:2019年6月30日,該固定資產(chǎn)(生產(chǎn)設備)完工達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,尚可使用年限為5年,折舊方法由年限平均法變更為雙倍余額遞減法,預計凈殘值為零。要求:(1)計算該項固定資產(chǎn)更換后的原價(成本)(2)編制上述業(yè)務會計分錄(3)計算2019年固定資產(chǎn)更換后的折舊額
A公司為普通納稅公司,增值稅稅率為17%。12月對一項固定資產(chǎn)某一重要部件進行更換,被更換部件賬面價值為210萬元。該生產(chǎn)設備為12月購入,原價為600萬元,采用年限平均法計提折舊,使用壽命為,預測凈殘值為零,1月購買工程物資,價款400萬元,增值稅68萬元。符合固定資產(chǎn)確認條件,不考慮殘值。則對該項生產(chǎn)線進行改擴建后賬面價值為()萬元A.420B.820C.110D.610
個人獨資企業(yè)是收入多少不交稅嗎?沒有申報個稅是否有問題?工商年報填寫需要注意什么?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,固定資產(chǎn)折舊折完了還要做賬嗎,如何做賬
小規(guī)模納稅人購買貨物,將貨物運輸?shù)戒N售地點,應計入主營業(yè)務成本還是銷售費用?
代理裝箱單計入什么會計科目
個人獨資企業(yè)利潤不為0是否需要繳稅
老師,餐飲公司各項成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務收入100元,主營業(yè)務成本80元,開具增值稅銷項票100元,收到增值稅進項票80元,銷售費用2元,管理費用1元,財務費用0元,13%的稅率,增值稅稅負率1%,所得稅稅負率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計算,需要計算過程,謝謝