您好 看進(jìn)項(xiàng)稅額多少 是看認(rèn)證服務(wù)平臺(tái)的稅額再減去沖紅的一張紅字已認(rèn)證的稅額
老師您好,由于一張專票,內(nèi)容出錯(cuò)了,需要銷售方?jīng)_紅,我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務(wù)平臺(tái)沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對方?jīng)]有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?因?yàn)樵谒脑路菥鸵呀?jīng)認(rèn)證了,
問關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額的問題,我們本月沖紅了一張上個(gè)月已認(rèn)證的紅子發(fā)票,接著對方再開了一張正數(shù)發(fā)票,稅額是一樣的,我要想知道我這個(gè)月稅額多少,是不是看認(rèn)證服務(wù)平臺(tái)的稅額再減去沖紅的一張紅字已認(rèn)證的稅額?
進(jìn)電子稅務(wù)局首頁彈出,本月有增值稅沖紅發(fā)票一張,這張發(fā)票是對方跨月作廢直接沖紅的發(fā)票,還是我方認(rèn)證后對方再開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師一般納稅人未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,由于商品降價(jià),銷售方要部分金額沖紅,如果我們這邊申請未認(rèn)證紅字信息部分金額,對方再開紅字發(fā)票,后期我們再認(rèn)證時(shí)稅額是扣除紅軍發(fā)票后的余額嗎
老師好,對方給我開了個(gè)發(fā)票我也抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在她把這張票紅沖了,又用甲公司開了此發(fā)票,我是不是應(yīng)該先把這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做一張紅字發(fā)票的憑證,在做一張甲公司開來的籃字發(fā)票,再正常認(rèn)證抵扣
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄