你好,同學(xué),如果企業(yè)外購消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品繼續(xù)加工成應(yīng)稅消費(fèi)品的,可以扣除購進(jìn)環(huán)節(jié)已繳納的銷項(xiàng)稅,但是有例外情況,(1) 跨環(huán)節(jié)不得抵扣:如,已納消費(fèi)稅的珠寶玉石用于連續(xù)生產(chǎn)在零售環(huán)節(jié)納稅的金銀鉑鉆。 (2) 不得抵扣大類:小汽車、摩托車、高檔手表、游艇、電池、涂料。 (3)購進(jìn)的酒類或是酒精連續(xù)生產(chǎn)的酒類產(chǎn)品的不能抵扣已納消費(fèi)稅 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
老師,有些進(jìn)項(xiàng)稅不得從銷項(xiàng)稅里扣除,這話怎么理解。用于個(gè)人消費(fèi),比如買個(gè)固定資產(chǎn)送人,是這張固定資產(chǎn)的票就不能抵扣了么,如果這個(gè)固定資產(chǎn)票用于企業(yè)就可以抵扣了么。
老師我之前干過出納,現(xiàn)在想年初直接從事房地產(chǎn)會(huì)計(jì)是不是有點(diǎn)吃力,我應(yīng)該從那個(gè)行業(yè)開始比較合適,還有稅務(wù)政策比如稅控盤費(fèi)用可以抵扣增值稅這些知識我從哪里可以了解到
老師。像考稅法,大題經(jīng)常會(huì)出一些業(yè)務(wù),然后說要計(jì)算增值稅或者消費(fèi)稅。我看答案老師有先對這些業(yè)務(wù)進(jìn)行分析然后再寫計(jì)算的過程結(jié)果??墒穷}目都沒有要求要分析知識點(diǎn)什么的,我直接計(jì)算可以嗎,會(huì)扣分嗎
老師 初級有一個(gè)消費(fèi)稅知識點(diǎn) ,哪些生產(chǎn)哪些可以扣除已繳納的消費(fèi)稅,這個(gè)怎么記,如 17題
麻煩老師看一下下列的簡答題和計(jì)算題怎么做? 1.請簡要闡述稅收法律關(guān)系的構(gòu)成。 2.消費(fèi)稅從量計(jì)征的稅目有哪些? 3.請簡要闡述稅收的性質(zhì)。 4.簡要說明增值稅與消費(fèi)稅在哪些方面不同。 5.請寫出消費(fèi)稅的計(jì)稅方法以及公式。 6.我國稅法的基本原則有哪些? 7.我國現(xiàn)行個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目有哪些? 8.在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),哪些固定資產(chǎn)不得計(jì)算折舊扣除?
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到