同學(xué)你好, 1.借 固定資產(chǎn) 95 應(yīng)交增值稅-進項稅額 12.35 貸 銀行存款 107.35 2. 借 銀行存款 0.565 貸 其他業(yè)務(wù)收入 0.5 應(yīng)交稅金-銷項稅 0.065 3. 借 管理費用-維修費 0.5 貸 銀行存款 0.5 4.借 管理費用 1 貸 銀行存款 1 折舊10個月 累計折舊合計 95÷120*10=7.9萬 借 銀行存款 30 累計折舊 7.9 貸 營業(yè)外支出 57.1 (95-30-7.9)=57.1
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產(chǎn)品,標(biāo)價10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個1元石商戶自己承擔(dān)的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項,這種訂單不止一筆
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
4.?借 銀行存款 30 累計折舊 7.9 ? ? ?固定資產(chǎn)? ? 19.2 貸 營業(yè)外支出 57.1 (95-30-7.9)=57.1
是這樣計算么??老師 計算折舊的時候不需要考慮凈殘值么,不是應(yīng)該小先把凈殘值扣除么
同學(xué)你好,謝謝提醒 ,老師沒注意到凈殘值,要先扣減凈殘值,95-5 =90? 分10年折舊 不好意思
好的,謝謝老師
不用謝,一起努力,共勉。