您好,同類批發(fā)企業(yè)之間是不征收的
6.下列關于卷煙消費稅的稅務處理,說法正確的有(? )。 A.在卷煙批發(fā)環(huán)節(jié),納稅人應將卷煙銷售額與其他商品銷售額分開核算,未分開核算的,一并征收消費稅 B.卷煙批發(fā)企業(yè)銷售卷煙給卷煙批發(fā)企業(yè)以外的單位和個人于銷售時納稅,卷煙批發(fā)企業(yè)之間銷售的卷煙不繳納消費稅 C.卷煙批發(fā)企業(yè)的機構所在地,總機構與分支機構不在同一地區(qū)的,由總機構申報納稅 D.卷煙消費稅在生產和批發(fā)兩個環(huán)節(jié)征收后,卷煙批發(fā)企業(yè)在計算納稅時不得扣除已含的生產環(huán)節(jié)的消費稅稅款
卷煙批發(fā)企業(yè)之間銷售卷煙需要繳納消費稅嗎?
(1)計算該卷煙廠銷售A種卷煙應繳納的消費稅。 (2)計算該卷煙廠銷售B種卷煙應繳納的消費稅。 (3)計算該卷煙廠向M公司投資應繳納的消費稅。 (4)計算W企業(yè)應代收代繳的消費稅和甲卷煙廠銷售新型低焦油卷煙應繳納的消費稅。 (5)計算甲卷煙廠當月應納消費稅稅額。
為什么卷煙批發(fā)商之間銷售卷煙不繳納消費稅
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產負債率做下調整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
為啥呢,那是什么環(huán)節(jié)才繳納消費稅呀
您好,卷煙是在生產,委托加工,進口
為什么是這些環(huán)節(jié)才繳納消費稅呀
因為稅法這樣的規(guī)定的,在零售環(huán)節(jié)如果再征收的話,稅率就太高了
可是卷煙賣給消費者就是很貴啊
因為他在出廠的時候,稅率已經加上去了,就是生產委托加工的環(huán)節(jié)
卷煙會不會重復征稅呀,生產環(huán)節(jié)征稅,委托加工環(huán)節(jié)又征稅
其實實際中有生產就不會有委托加工,因為都是轉化為產品的環(huán)節(jié)
那消費稅不會重復征稅哦
不會,這個是不會的啊
有什么產品會重復計征消費稅嗎
不會,這個是不會存在的