你好 這個(gè)直接寫發(fā)放工資啊,一般不沖銷的,這個(gè)是工資的
公司內(nèi)賬。銀行賬戶給老板轉(zhuǎn)賬備注備用金。借其他應(yīng)收款法人,在什么情況下?去沖掉這個(gè)備用金
公司內(nèi)賬。公司給法人轉(zhuǎn)款,備注工資,什么情況下可以沖銷?
公司內(nèi)賬。公司給法人轉(zhuǎn)款,備注工資,摘要怎么打,什么情況下可以沖銷?
法人向公司轉(zhuǎn)入40萬自籌款,用于公司使用。公司不需要再還給法人了,這種情況下,法人轉(zhuǎn)賬時(shí)應(yīng)該備注什么?同時(shí)公司后續(xù)沒有進(jìn)帳盈利,那這筆轉(zhuǎn)賬是否會(huì)產(chǎn)生稅?怎么備注才能不產(chǎn)生稅?
老師,什么情況下公司可以轉(zhuǎn)賬給法人
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
那如果我公司當(dāng)月 員工的工資只有5萬,但銀行給法人轉(zhuǎn)了7萬,,
下個(gè)月我支付員工工資5萬,那給法人的這7萬這個(gè)月就不用計(jì)提了,直接借管理費(fèi)用工資:貸銀行存款嗎
可以的,你直接進(jìn)入管理費(fèi)用的
那支付給法人的7萬摘要怎么打?
你這個(gè)寫發(fā)放工資啊
且發(fā)放法人工資可以嗎?把法人的名字打上去
且發(fā)放??? 你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
摘要打:發(fā)放法人工資可以嗎?把法人的名字打上去
可以的,直接寫法人的工資啊