你好,對(duì)方認(rèn)證了,你開的負(fù)數(shù)發(fā)票,還有籃子的發(fā)票都需要給對(duì)方?,F(xiàn)在發(fā)票不用給你。
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票2聯(lián)都退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
我公司開了藍(lán)字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng),我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對(duì)方要求,對(duì)方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來,但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
你好,機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票給對(duì)方開過去,對(duì)方說不合適,讓這邊沖紅重新開,要的比較急,說不合適的票后面寄回來,讓我們先沖紅重新開了先給他們寄過去,我們也沖紅重新都開好了,現(xiàn)在對(duì)方又打電話說那個(gè)票合適著呢,他們把稅都交了,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦???
老師,對(duì)方給我方開了發(fā)票,我4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來對(duì)方什么都改了在之后給我方重開了發(fā)票,之前的發(fā)票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對(duì)方?我當(dāng)時(shí)沒發(fā)給對(duì)方開紅沖發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)給對(duì)方可以不?
您好!老師,固定資產(chǎn)是融資形式購買,發(fā)票也是分著開的,折舊是按照全的原值入賬?是的嗎?
老師逾期繳納了印花稅需要在匯算清繳里納稅滯納金里寫么?
成本管理制度抬頭可以寫兩個(gè)公司的嗎
老師,調(diào)整了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,第四季度的所得稅申報(bào)表也要更正調(diào)整嗎?
請(qǐng)問去年暫估的成本發(fā)票必須在匯算清繳前收到票嗎
老師,公可屬于一般納稅人,現(xiàn)處置一張小橋車,并且進(jìn)項(xiàng)也抵扣,現(xiàn)處理的話需要上什么稅,稅率是多少?
請(qǐng)問居民企業(yè)分紅。如果沒實(shí)繳的話,有免稅政策嗎?
老師,電費(fèi)發(fā)票,轉(zhuǎn)售不加價(jià),對(duì)稅負(fù)有沒有影響?
老師:因?yàn)樯绫YM(fèi)產(chǎn)生的滯納金可以在所得稅匯算稅前扣除嗎
一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款日期怎么看,審計(jì)截止日是2024年12月31日,是從這個(gè)日期開始還是從簽合同的日期開始看一年內(nèi)到期
之前的錯(cuò)誤的發(fā)票也不需要給你。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師負(fù)數(shù)發(fā)票是三聯(lián)都給嗎?
給對(duì)方第二聯(lián)和第三聯(lián)就可以的, 第一聯(lián)你自己需要拿來做賬,不是嗎?
好的,老師,恍惚啦
不用客氣工作愉快。