可以的,可以進(jìn)行修改的,可以先在電子稅務(wù)局嘗試。如果不能修改,可以去柜臺(tái)做更正申報(bào)。
老師,若發(fā)生了資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表期末數(shù)需要調(diào)整,那么電子稅務(wù)局上的年度財(cái)務(wù)報(bào)表以調(diào)整前的報(bào)還是以調(diào)整后的報(bào)呢?
老師想請(qǐng)教下關(guān)于申報(bào)納稅的財(cái)務(wù)報(bào)表問(wèn)題。8月份之前的賬是代記賬做的,9月份的賬是我購(gòu)買了金蝶精斗云,昨天錄入的記賬憑證和初始數(shù)據(jù)后導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表,填制到電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表,數(shù)據(jù)不一樣,無(wú)法提交,我應(yīng)該怎么樣才能做出準(zhǔn)確的資產(chǎn)負(fù)債表??
老師,我現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季度報(bào)表,電子稅務(wù)局期初數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件打印出來(lái)期初數(shù)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表期初電子稅務(wù)局和財(cái)務(wù)軟件不一致,我是手動(dòng)在電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)修改為和我這邊財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一致嗎,還是不用管它
老師,前任會(huì)計(jì)電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表(主要是資產(chǎn)負(fù)債表)數(shù)據(jù)有錯(cuò),能以法人的身份登錄后修改申報(bào)表嗎?
老師,我看電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)跟我我的賬資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)對(duì)不上,還有利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)也不對(duì),我能改嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來(lái),又必須得開銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫(kù)存出庫(kù)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問(wèn)題?
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個(gè)酒店經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的個(gè)體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個(gè)獨(dú)立的個(gè)體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請(qǐng)問(wèn)1、是上面設(shè)立一個(gè)酒店管理公司設(shè)為集團(tuán)公司,將這3個(gè)做為下面的直營(yíng)店形式嗎? 已經(jīng)單獨(dú)成立的個(gè)體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營(yíng)店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯(cuò)了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?