同學你好 那你6月份做賬的時候銀行存款余額對上了嗎
6月收到發(fā)票做了進項稅抵扣,但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬,問題是6月份的進項稅與月底結轉對不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營業(yè)務成本,借:應交稅費…進項稅,貸:應付賬款 。到7月份在沖應付賬款, 這樣可以嗎?
小白請問老師:7月小規(guī)模季報了,5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據都已經用金蝶做了憑證,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎?是先結轉了成本和利潤后再計提稅費嗎?結轉是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結轉的憑證,再過賬結帳嗎?我不知道準確的操作流程。
老師,您好! 1.以前年度有個月收入做了忘記結轉銷售成本了,現在怎么調整,分錄怎么寫? 2.本年度有兩個月(6月和7月)銷售成本也沒結轉,都報了增值稅了,現在是10月份,怎么調整?(我知道6月已經所得稅報了,7月能反結賬把成本給轉了嗎?因為7到9的所得稅還沒報)
小規(guī)模納稅人第二季度可以開0稅率發(fā)票,之前我在4月份開錯了發(fā)票,開成1個點,在6月份紅沖,重新開了0稅率的票,導致6月份收入為負數。是物流行業(yè)。我6月份要怎么做賬呢,怎么結轉成本,是外賬
你好,6月份的銀行流水7月才收到,但是6月已結帳和裝訂憑證了,怎么把6月流水做進7月呢?怎么寫會計分錄呢?怎么裝訂憑證呢?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產值有沒有可能是負數?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產,我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調整的項目 為什么要補稅
現在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數據要重填