你好,請看這個(gè)圖片的內(nèi)容
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目包括,法律制度的規(guī)定在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目包括
請問老師 傭金準(zhǔn)予扣除的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算呢
計(jì)算該公司年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少?該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費(fèi)用,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若不是,請計(jì)算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的金額是多少?該公司發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若是,請說出具體理由。
1)請計(jì)算該化工機(jī)械制造有限公司2022年的會(huì)計(jì)利潤總額(5分)(2)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少?(3分)(3)該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費(fèi)用,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部準(zhǔn)予扣除?若不是,請計(jì)算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?(3分)(4)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額是多少?(3分)(5)該公司發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若是,請說出具體理由。(3分)(6)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的職工福利費(fèi)的金額是多少?(3分)(7)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額是多少?(3分)(8)請計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(5分)(9)請計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得稅額(稅率為25%)(2分)
【工作要求】(1)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣 除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。 (2)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費(fèi)和 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額。 (3)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費(fèi)用。(4)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的營業(yè)外支出金額。 (5)計(jì)算甲居民企業(yè)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),工資總額、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額的金額。 (6)計(jì)算甲居民企業(yè)本年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額。 (7)計(jì)算甲居民企業(yè)境外所得應(yīng)在我國補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。 (8)計(jì)算甲居民企業(yè)應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅。 【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。 題目是圖片,問題是上面文字
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本