你好 ; 發(fā)票還沒有來的話; 那么你們就應(yīng)該暫估做成本處理的 ; 比如 借制造費(fèi)用- 人工費(fèi)貸 銀行存款 或者應(yīng)付賬款
工程公司 勞務(wù)人員的工資是第三方勞務(wù)公司代支付 收到勞務(wù)公司開的發(fā)票 勞務(wù)人員的工資分錄怎么做
請問老師,公司的勞務(wù)人員是外包的,我公司先付了外包公司錢,勞務(wù)公司給開一年的人工發(fā)票,今年前三個月的發(fā)票還沒到,請問勞務(wù)人員的工資怎么做賬?勞務(wù)人員是公司車間的生產(chǎn)人員
我公司是中間的分包方,總包方以代發(fā)工資的形式付款給工地勞務(wù)公司人員工資,工地上的勞務(wù)人員是勞務(wù)公司的人員,不是我公司人員,我公司給總包方開發(fā)票,同時勞務(wù)公司給我公司開發(fā)票,請問這個分錄怎么做
老師,公司的一部分生產(chǎn)工人是用的外面勞務(wù)公司的外包人員,勞務(wù)公司給我們公對公開外包費(fèi)用發(fā)票,這個外包費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目啊?
請問一下,我們公司在勞務(wù)公司外包的保潔人員,平時工資是我們代付給保潔人員的。每個月單獨(dú)支付勞務(wù)費(fèi)給勞務(wù)公司。那這些人員的個稅申報(bào),是需要由我們公司申報(bào)個稅嗎?
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請問能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯誤,這個在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時,需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時候虧了,稅會無差異,在所得稅匯算清繳時,105090需要填寫那些列
那發(fā)票到了應(yīng)該怎么做賬?發(fā)票是一下開一年的勞務(wù)費(fèi),分?jǐn)偟矫總€月的
?你好;發(fā)票到了。? 紅沖上面分錄; 按實(shí)際發(fā)票做一遍; 如果沒有差異 就直接把發(fā)票付你制造費(fèi)用 憑證后面即可? ?