同學(xué),你好 沖減之前的分錄

老師,現(xiàn)在小型微利企業(yè)印花稅是不是減半征收
老師,印花稅現(xiàn)在不是減半征收嗎,小型微利企業(yè)中
老師,小微企業(yè)2月份全額交了印花稅,后來不是出了文件小微企業(yè)減半征收嗎?5月份更正申報(bào)后,退回一半,怎么做賬?
4月份退回1月份附加稅,小微企業(yè)減半征收的附加稅,如何入賬
老師,小微企業(yè),增值稅減半征收,現(xiàn)在退回稅金,怎樣做賬?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺(tái)有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對(duì)吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請(qǐng)多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?
我有一個(gè)項(xiàng)目,異地工程,公司這邊說是不能抵完我所交的9個(gè)點(diǎn),就算我有進(jìn)項(xiàng)多也不能抵完,只能抵6個(gè)點(diǎn),要滿足稅負(fù),稅務(wù)局有這個(gè)要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請(qǐng)問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對(duì)應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?


已經(jīng)計(jì)提,繳納了,怎樣沖減?
借銀行,貸城建稅,這樣?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,或者紅字沖銷
2022年1月計(jì)提,2月繳納了,現(xiàn)在收到退回,這樣余額不對(duì)。老師怎樣分錄才對(duì)呢?
同學(xué),你好 余額是對(duì)的,你是哪里不對(duì)?差額差多少
當(dāng)時(shí)計(jì)提1000,繳納1000,現(xiàn)在退回600,這樣怎樣做平?
同學(xué),你好 那你可以這么做 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
好的,收到!
紅沖的話,怎樣做分錄?
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸: 銀行存款 負(fù)數(shù)