你好,是什么原因?qū)е掠?.01的差額呢?
上個(gè)月增值稅實(shí)交說(shuō)比賬上多0.01分怎么調(diào)賬
老師你好,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多了2分錢(qián),這2分錢(qián)我應(yīng)該咋處理呢
賬上應(yīng)交增值稅比實(shí)際交的少了0.01這個(gè)怎么處理呢
老師好,我上個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是20000,這個(gè)月實(shí)際交款比賬上多1分錢(qián),現(xiàn)在未交增值稅變成負(fù)的1分錢(qián),這個(gè)要怎么賬務(wù)處理了
老師,賬上未交稅款比實(shí)際繳納的少0.01,這個(gè)怎么處理呢
老師公司缺成本票有什么好點(diǎn)的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車(chē),還需要計(jì)提折舊嗎
老師,月底暫估計(jì)入的庫(kù)存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請(qǐng)問(wèn)下 8500報(bào)關(guān)價(jià)+1105的稅 開(kāi)票開(kāi)多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時(shí)還能調(diào)減嗎?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開(kāi)?
老師,營(yíng)業(yè)賬簿,交印花稅的時(shí)候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬(wàn),還款沒(méi)寫(xiě)備注用途可以嗎
請(qǐng)問(wèn)有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤(rùn)表
四舍五入吧
你好,那就需要這樣處理 借:相關(guān)科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 0.01?
相關(guān)科目啥
我是按發(fā)票上金額做的,但是繳稅時(shí)差了0.01
你好,相關(guān)科目是單位自行確定,比如庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款(因?yàn)槭钦{(diào)整到一致,這個(gè)科目是無(wú)法最終確定的)
那我沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以么
你好,之前收入是有多做 了0.01嗎?
沒(méi)有,之前按發(fā)票做的都是對(duì)的,只是網(wǎng)上交的時(shí)候多了0.01應(yīng)該是稅務(wù)系統(tǒng)四舍五入導(dǎo)致的,不是我做錯(cuò)了
你好,之前收入沒(méi)有多做,就不能調(diào)整收入的?
那我做營(yíng)業(yè)外支出么
那我做到哪去,我之前都是對(duì)的
你好,那就需要這樣處理 借:相關(guān)科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 0.01? 相關(guān)科目是單位自行確定,比如庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款(因?yàn)槭钦{(diào)整到一致,這個(gè)科目是無(wú)法最終確定的) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
做應(yīng)收賬款不可能呀,我之前又沒(méi)做錯(cuò),我調(diào)應(yīng)收應(yīng)收不就對(duì)不上了,庫(kù)存現(xiàn)金也不對(duì)呀
我是多付了0.01的稅金,我還借庫(kù)存現(xiàn)金增加呀
這兩個(gè)科目都不可能呀
你好,你現(xiàn)在要調(diào)整0.01的增值稅,借方總得有調(diào)整科目,這樣必然就需要選擇一個(gè)科目啊 如果你一定要現(xiàn)金和應(yīng)收賬款不調(diào)整,那是無(wú)法調(diào)整0.01增值稅的
你說(shuō)了等于沒(méi)說(shuō)
你好,是你不想調(diào)整庫(kù)存現(xiàn)金,又不想調(diào)整應(yīng)收賬款 現(xiàn)在有差額,怎么總得調(diào)整一個(gè)科目0.01啊 總不能只調(diào)整增值稅0.01,其他的任何科目都不調(diào)整吧