你好 技術服務的6%的增值稅

我們給一個客戶提供設備改善升級,開技術服務費發(fā)票,在服務期間為了設備改善效果好,客戶買了我們的配件可以一起開在技術服務費發(fā)票中么?我們的經(jīng)營范圍是研發(fā)銷售機械設備,提供技術服務
請問老師我們是科技公司一般納稅人銷售貨物也提供技術服務,這算是混合銷售吧,如果簽訂了技術服務可以開6%的稅率吧,那技術服務里包含硬件可以開到技術服務費里嗎
老師,一般納稅人,經(jīng)營范圍如圖,請問我們銷售給客戶的電線電纜提供了安裝技術服務,我要開6個點,還是9個點的技術服務費?
現(xiàn)為一般納稅人有限公司(商貿(mào)型),經(jīng)營范圍有 技術服務 技術咨詢 技術轉讓,現(xiàn)有提供技術服務,可以開技術服務費專票嗎?稅點是多少?是直接開票還是要去稅局備案什么的
一般納稅人人,銷售電機,油泵類的,如果給客戶提供了純技術服務,那么開技術服務費的稅率還是13嗎?
老師電子發(fā)票沒有原件,有查到的截圖可以打印入賬嗎,不像全電發(fā)票可以下載,電子發(fā)票下載不了
老師 我想問下 我公司有實際有兩個公司 ,有個員工從一個公司調(diào)到另一個公司 但是社保還沒有轉過來 還再舊的公司 ,但是工資這個月開始在新公司發(fā)放了,這兩個公司我該怎么做工資表呢
老師,您好,9個自行開發(fā)的軟著,資本化支出都是做一起的,那怎么確定每一個軟著的價值呢,怎么入賬每一個軟著的金額
老師,支付房租是掛應付賬款還是其他應付款
老師,我們公司負責幫A公司采購車輛,我們有采購渠道,A公司先打款給我們,然后我們?nèi)フ褺公司采車,采完先上我們公司牌照,B開進項票給我們,然后我們在開銷項票給A,因為賣價肯定要比進價高,但我們只掙服務費不掙銷售差價,這個銷售差價我們需要退還給A,那么這部分退還的差價我們要開票嗎?如果開票,開什么項目比較合適?還有我們會在差價里扣下我們的服務費,這種操作模式是否合理?正確操作您有什么建議嗎?謝謝
我有點固定資產(chǎn)的問題
老師,我這邊是事業(yè)單位學校的賬,現(xiàn)在有個問題就是2012年有一筆學校對外借款50000元,做賬是借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款5萬,但是2013年末的期末余額其他應收款_借款貸方余額50000元,而2014年錄入期初數(shù)的時候調(diào)了將資產(chǎn)的其他應收款-借款5萬(貸方),調(diào)到其他應收款_借款5萬(借方),負債類也有一個其他應付款_其他從借方 調(diào)到了貸方5萬,而借款后面2014年歸還,現(xiàn)在一直就掛著10萬了,這種怎么調(diào)?
本月社保繳費通知單的費用和銀行扣費怎么不一樣的?
老師,接手一家代理記賬公司的賬,2024.3月之后的銀行帳戶的流手就沒有做,小規(guī)模裝修公司,我接手之后,該補上這個流水,還是不補?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個人辦公,應收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢在租金中抵減,實收租金2200,我司賬務處理跟涉稅處理怎么做?
銷售電機,油泵類的都是13的稅率,技術服務開6的稅率,那我做賬的時候需要分開做賬嗎?
你好是的 需要分開的