你好,可以直接計入費(fèi)用的
老師,分不清項(xiàng)目的研發(fā)人員差旅費(fèi),可以直接入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-差旅費(fèi)(交通)?這樣可以嗎?還是必須分到項(xiàng)目里面去?
研發(fā)部門領(lǐng)用的一些,沒有立項(xiàng)的研發(fā)項(xiàng)目!可以不通過研發(fā)支出科目歸集,直接進(jìn)相應(yīng)費(fèi)用嗎
沒有立項(xiàng)的研發(fā)項(xiàng)目,發(fā)生的一些研發(fā)費(fèi)用,是不是可以不通過研發(fā)支出科目核算,直接進(jìn)對應(yīng)費(fèi)用就可以了!
我們沒有針對專門的研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng),研發(fā)部只是對產(chǎn)品進(jìn)行的一些口味改良研發(fā),我們把這些支出都計入了研發(fā)支出核算!但上次有個老師說公司沒有立項(xiàng)的項(xiàng)目不能計入研發(fā)支出核算,只能進(jìn)管理費(fèi)用!是這樣的嗎?但是我們也沒有申請加計扣除!因?yàn)槟莻€老師說研發(fā)支出核算最終是要形成技術(shù)或者專利的!我們這種日??谖兜难邪l(fā)不屬于研發(fā)項(xiàng)目,不能通過研發(fā)支出核算!
老師,研發(fā)人員的工資可以直接計入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目嗎?還是必須得過一下研發(fā)支出這個科目
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個問題,公司未分配利潤很大,五百萬元的未分配利潤,如果將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請家權(quán)老師回答:那這樣不會亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會計分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
是不是有規(guī)定只有立項(xiàng)項(xiàng)目的研發(fā)項(xiàng)目,才可以通過研發(fā)支出歸集!而其他一些常規(guī)的研發(fā)沒有立項(xiàng)項(xiàng)目的不能通過研發(fā)支出核算呢?
是的,你說的很對的