你好 ; 你們這個(gè)發(fā)票是怎么錯(cuò)誤了。 這樣好判斷; 是否調(diào)增? ?
老師,如果有張50000的發(fā)票有問題,要納稅調(diào)增更正申報(bào),那申報(bào)時(shí)是在原先營業(yè)成本的基礎(chǔ)上加上這個(gè)50000就可以了嗎?還是還有其他數(shù)據(jù)需要修改嗎
老師 我想問問 我們因?yàn)?1年有金額11萬的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票,所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎?
老師你好,我遇到了一個(gè)問題不太明白,就是說我申報(bào)了增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),但是在申報(bào)主付稅費(fèi)合并申報(bào)的時(shí)候呢,他這里顯示的是這些數(shù)據(jù),它頁面顯示未獲取發(fā)票數(shù)據(jù),我這些數(shù)據(jù)是沒有的,那我是寫零申報(bào)嗎?還是要填寫數(shù)據(jù)上去呢?
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元,利潤總額少了4180元,當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表,到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
你好老師,請(qǐng)問季度申報(bào)企業(yè)所得稅,有沒收到發(fā)票的房租攤銷費(fèi)用,申報(bào)的時(shí)候都可以先正??鄢菃??后面如果還是沒有收到發(fā)票在年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整就可以是嗎,還需要調(diào)整什么呢
申報(bào)高新企業(yè)需要鎖什么意思
實(shí)際收到的發(fā)票 比付款金額少100多怎么處理啊 老師
住宿費(fèi)發(fā)票(專票)的增值稅可以抵扣嗎
一般納稅人倉儲(chǔ)、裝卸服務(wù)按簡易征收政策3%,正常提供的運(yùn)輸服務(wù)是不是還是按照9%開票?
老師,我們生產(chǎn)的零部件,賣給了客戶,客戶又賣給了他的經(jīng)銷商,產(chǎn)品因?yàn)槲覀儾考脑?,有質(zhì)量問題,我們付款給經(jīng)銷商把產(chǎn)品買回來了,并且沒有發(fā)票,還產(chǎn)生了運(yùn)費(fèi),這個(gè)我怎么做賬呀
支付采購網(wǎng)電子認(rèn)證費(fèi),發(fā)票開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么入賬?
老師,公司銷售出去二手車,發(fā)票開給個(gè)人,但是隔天沖紅了,留了二手銷售統(tǒng)一發(fā)票上面只有金額沒有銷項(xiàng)稅,要做未開票收入嗎?還是不做
老師,假如用A公司投標(biāo)成功,但是所有賬務(wù)往來都用B公司走賬,AB公司沒有任何隸屬關(guān)系,可以這樣操作嗎?
A公司(道路運(yùn)輸服務(wù))借給B公司(以土木工程建筑業(yè)為主)100萬,利息如果開票,開什么稅目,目前只能開運(yùn)費(fèi)和貨物運(yùn)輸代理發(fā)票。
7月打款的7月沒給報(bào)個(gè)稅,可以8月報(bào)嗎勞務(wù)
發(fā)票有問題,就是要調(diào)增補(bǔ)稅
你好 ; 有問題 去匯算的時(shí)候修改; 你這個(gè)要次年匯算填寫納稅調(diào)增表去處理調(diào)整的 ; 同時(shí)你要 注意 下應(yīng)納稅所得額增加 ;? ?補(bǔ)稅 即可? ?
現(xiàn)在就直接在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)不行嗎?這發(fā)票是18年的
你好1.? 這個(gè)要去大廳;? ?估計(jì)你跨年了系統(tǒng)操作不了 。 我這邊都操作不了的??