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Q

請問增值稅專票可以紅沖票額的一部分,不全沖嗎

2022-07-27 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-27 17:34

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4016 追問 2022-07-27 17:35

老師具體操作是不是也是輸入紅沖發(fā)票的信息,之前金額是按實際沖銷的去填?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:37

購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:38

想開哪些開哪些數(shù)里面的數(shù)據(jù)可以修改。

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快賬用戶4016 追問 2022-07-27 17:39

老師,如果銷售方那邊要開紅字發(fā)票的話,不就只能按開票金額全額紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:40

那全部需要紅沖的,因為你開了紅字信息表之后,你整個發(fā)票人家都認證不了。

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快賬用戶4016 追問 2022-07-27 17:48

所以不能只沖部分,必須按照票面金額全額沖,再按實際付款金額讓對方重新補開發(fā)票是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:50

是的,是這個意思的。

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你好,可以的,可以這么做的。
2022-07-27
哦,這個是可以部分紅沖發(fā)票的
2023-12-13
同學您好,你好, 是不可以的,要完整沖完
2022-12-21
可以可以的??梢圆糠旨t沖。
2022-04-25
你好,紅字發(fā)票開出之后可以作廢
2020-08-13
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