?你好 ;? ?加工后 計(jì)入生產(chǎn)成本- 加工費(fèi)歸集; 到時(shí) 完工轉(zhuǎn)庫(kù)存商品去? ??
老師好,我們公司的生產(chǎn)物流部付給別的企業(yè)的門窗加工費(fèi)。記到哪個(gè)科目呢?謝謝
老師好!我們是服裝加工廠,加工一批服裝,對(duì)方先是要我們幫他們墊付一筆6000元的費(fèi)用,墊付的時(shí)候記在了其他應(yīng)收款科目了,這個(gè)月加工收入開票時(shí)開在加工費(fèi)中,現(xiàn)在收到了加工費(fèi),請(qǐng)問,怎么沖減墊付的6000元
生產(chǎn)加工企業(yè) ,購(gòu)入的鑄鐵,讓外面的公司按圖紙給加工給加工的,支付的加工費(fèi),計(jì)入什么科目 ?
老師,小型生產(chǎn)加工廠,付給其他公司的加工費(fèi),比如鑄鐵,讓對(duì)方按圖紙加工,付給其加工費(fèi),應(yīng)記入哪個(gè)科目
老師,廠房是我們自己公司租的,加工設(shè)備也是自己公司的,但是把加工車間外包給別人,廠房水電費(fèi)都由承包方自己付,然后來加工我們的產(chǎn)品,我們付他加工費(fèi),這樣的加工費(fèi)記什么科目比較合適,是委托加工物資還是別的科目。
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對(duì)?
老師,請(qǐng)問因計(jì)入本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平是嗎?
購(gòu)買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號(hào)價(jià)格不一樣) 電腦(型號(hào)價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號(hào)的價(jià)格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤(rùn)期初貸方余額,是不是代表利潤(rùn)沒有分配對(duì)嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬(wàn),本年利潤(rùn)貸方33萬(wàn),未分配利潤(rùn)借方43萬(wàn),請(qǐng)問,分錄如何做,將科目全部清零
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對(duì)方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對(duì)方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對(duì)方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請(qǐng)問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對(duì)嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,需要在生產(chǎn)成本建個(gè)耳二級(jí)科目,加工費(fèi)歸集是嗎
按訂單生產(chǎn)加工小型設(shè)備的,當(dāng)月完不了工,次月完工時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目是嗎
?你好1. 是的。 比如是 支付的加工費(fèi); 后面你們還得回來加工的;? 就走這個(gè)科目 歸集? ?