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老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)的OK卡,發(fā)票上開(kāi)的是預(yù)付卡,請(qǐng)問(wèn)憑證怎么做?

2022-07-27 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-27 10:44

你好,公司購(gòu)買(mǎi)的OK卡,發(fā)票上開(kāi)的是預(yù)付卡 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶(hù)3687 追問(wèn) 2022-07-27 10:50

請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在是這樣的,員工暫支500元以公司的名義去買(mǎi)的OK卡,開(kāi)的票是公司的,那請(qǐng)問(wèn)賬如何做呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 10:51

你好,員工暫支500元,500元是單位的資金,還是員工個(gè)人墊付的??

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快賬用戶(hù)3687 追問(wèn) 2022-07-27 10:52

是員工墊付的

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齊紅老師 解答 2022-07-27 10:53

你好,公司購(gòu)買(mǎi)的OK卡,發(fā)票上開(kāi)的是預(yù)付卡(是員工墊付的) 借:預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款—某某員工

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快賬用戶(hù)3687 追問(wèn) 2022-07-27 10:53

那銀行錢(qián)出去了怎么沒(méi)有貸銀行呢。

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快賬用戶(hù)3687 追問(wèn) 2022-07-27 10:54

發(fā)票上沒(méi)備注員工墊付字樣,直接是預(yù)付卡

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快賬用戶(hù)3687 追問(wèn) 2022-07-27 10:55

員工先拿自己的錢(qián)去買(mǎi)OK了,開(kāi)票開(kāi)的的公司抬頭,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 10:57

你好,請(qǐng)看你前后描述,相互矛盾啊?

你好,請(qǐng)看你前后描述,相互矛盾啊?
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快賬用戶(hù)3687 追問(wèn) 2022-07-27 10:59

員工申請(qǐng)了暫支款,但公司還沒(méi)給到員工錢(qián),員工就提前去購(gòu)買(mǎi)回來(lái)了,開(kāi)的發(fā)票是公司抬頭, 現(xiàn)在來(lái)員工拿著她開(kāi)的預(yù)付卡的發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)她墊付的錢(qián),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?現(xiàn)在描述清楚了

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齊紅老師 解答 2022-07-27 11:01

你好,公司購(gòu)買(mǎi)的OK卡,發(fā)票上開(kāi)的是預(yù)付卡(是員工墊付的) 借:預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款—某某員工 ?現(xiàn)來(lái)員工拿著她開(kāi)的預(yù)付卡的發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)她墊付的錢(qián), 借:其他應(yīng)付款—某某員工,貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)3687 追問(wèn) 2022-07-27 11:04

清晰了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-27 11:06

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,公司購(gòu)買(mǎi)的OK卡,發(fā)票上開(kāi)的是預(yù)付卡 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目?
2022-07-27
公司購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡送禮需要按照以下步驟進(jìn)行分錄: 1.當(dāng)公司購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡時(shí),根據(jù)取得的發(fā)票以及相關(guān)的贈(zèng)送明細(xì),將其計(jì)入“預(yù)付賬款”科目。 借:預(yù)付賬款——購(gòu)物卡 貸:銀行存款 1.當(dāng)公司將購(gòu)物卡贈(zèng)送給客戶(hù)時(shí),根據(jù)客戶(hù)所提供的發(fā)票以及相關(guān)的贈(zèng)送明細(xì),將其從“預(yù)付賬款”科目轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:預(yù)付賬款——購(gòu)物卡
2023-09-22
你好,公司購(gòu)了幾萬(wàn)元購(gòu)物卡,具體是用于什么方面??
2023-01-11
直接計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目
2023-09-26
購(gòu)買(mǎi)預(yù)付款或禮品卡計(jì)入“預(yù)付賬款”或“其他應(yīng)收款”科目,待使用時(shí)轉(zhuǎn)為相應(yīng)費(fèi)用或成本。記得定期檢查是否已使用完畢,若有余額,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整賬目。
2024-09-25
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