可以的,正常做賬就是不允許抵扣所得稅。
我們公司酒店目前沒收入,但是那些費用發(fā)票,怎么抵消?。恳驗槲覀兡壳皼]有走公賬,都是老板轉(zhuǎn)給一個出納私人銀行卡,再微信轉(zhuǎn)賬報銷的,假如這些費用都開發(fā)票是公司抬頭,但是不是從公司公賬出去的,是個人報的,金額對得上,但是發(fā)票是公司,費用出去是個人的,這樣有影響嗎
老師好,員工沒在公司買社保,然后他報銷費用都有正規(guī)發(fā)票,剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉(zhuǎn)到公司對公戶借款,那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬,可以直接掛老板的往來嗎?借:費用類 貸:其他應付款,然后員工報銷直接走個人賬戶報銷
公司買一些材料啊,工具啊,沒有發(fā)票的 ,是我直接用公帳轉(zhuǎn)給報銷人,還是直接用公賬轉(zhuǎn)給對方,哪個沒風險
老師,公司員工報銷公司費用。就是平時買菜些還有水果,這些是沒有發(fā)票的,然后報賬是直接從公賬轉(zhuǎn)出去給她的,沒有發(fā)票公轉(zhuǎn)私這樣行不行啊,
老師,酒店公司報銷都是怎么報銷的,我們酒店幾乎每天都去買菜,基本沒有發(fā)票,都是從公戶轉(zhuǎn)到出納私卡上,再從私卡綁定微信轉(zhuǎn)賬給報銷人員,但是出納沒有轉(zhuǎn)到公戶上錢,這種情況可以嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
轉(zhuǎn)賬沒有關系,就是所得稅到時候要調(diào)整是不
對的 是這個意思的