會計上統(tǒng)計應(yīng)該是當(dāng)年應(yīng)交的稅金。工商申報是已交的稅款
當(dāng)年納稅總額是指當(dāng)年已經(jīng)繳納的稅款嗎?
老師,工商年報上的納稅總額是指2022年當(dāng)年繳納的稅款?還是要加上計提的稅額,在2023年1月繳納的那部份?
企業(yè)年報(工商年報) 納稅總額 是指已經(jīng)繳納的所有的稅費(fèi)的總額嗎? 像是增是稅 附加稅 還有些小稅種之類的嗎?
工商年報中的納稅總額包含當(dāng)年12月已計提還未繳納的稅嗎
老師,填寫財務(wù)情況報表,上面有個“納稅額”,請問這個納稅額指的是當(dāng)年年度所有稅務(wù)繳納的總額嗎?還是應(yīng)納稅總額?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
會計上統(tǒng)計應(yīng)該是當(dāng)年應(yīng)交的稅金是指計提的稅金嗎?
是的,就是那個意思的哈