你好,這個填寫的是你們的單位社保繳費基數(shù)。
老師,財務報表申報的時候有個資產(chǎn)總額填寫,但是我資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計是負15不好填怎么辦?
老師,應付賬款在借方,填財務報表怎么填?我們是手工填
老師,年度財務應付工資總額和年度工資表應付工資總額有什么區(qū)別
老師,年度財務應付工資總額和年度工資表應付工資總額有什么區(qū)別
老師,勞動監(jiān)察報表財務賬應付工資總額怎么填寫
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
老師,這個是讓填應付工資的總額,不是社保,
申報繳費工資總額 這個是你們的社保年審的嗎
勞動監(jiān)察報表,讓填寫財務賬應付工資總額和工資表應付工資總額
那就填寫一年應付職工薪酬、工資貸方發(fā)生額合計
老師,是否使用第三方用人平臺怎么選
就是你們單位有沒有勞務派遣或者是建筑勞務公司派遣過來的,如果沒有的話就選擇無。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。