您好!借銀行存款 貸撥款收入-補(bǔ)貼收入。
工資可作為專項(xiàng)應(yīng)付款嗎?我們有人員專門對(duì)這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行研發(fā),發(fā)放的工資是不是要用專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目支付 之前做的科目是 研發(fā)支出-薪酬 現(xiàn)在要全部調(diào)整到專項(xiàng)應(yīng)付款 科目,會(huì)計(jì)分錄怎做?
老師,區(qū)里面科研項(xiàng)目資助500萬(wàn),進(jìn)行項(xiàng)目研究,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們公司四個(gè)科研項(xiàng)目,其中一個(gè)科研項(xiàng)目老師的差旅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
事業(yè)單位自有資金里面的科研項(xiàng)目,2021年科研項(xiàng)目A的差旅支出入錯(cuò)到科研項(xiàng)目B的差旅支出,現(xiàn)在2022年調(diào)整回來(lái),想問(wèn)下預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)賬。
老師好,企業(yè)去年計(jì)提了幾位員工的工資并列入研發(fā)費(fèi)用,但是公司同時(shí)研究?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目,憑證上只記了計(jì)提這幾位研發(fā)人員應(yīng)發(fā)工資的合計(jì),現(xiàn)在要做輔助賬,兩個(gè)項(xiàng)目分開(kāi)做,那這筆憑證的合計(jì)數(shù)怎么分開(kāi)兩個(gè)項(xiàng)目啊
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目,沒(méi)有寫(xiě),其他沒(méi)有問(wèn)題,是一分不給,還是會(huì)部分扣分?
單位增值稅表上寫(xiě)著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬(wàn),現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫(xiě)分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開(kāi)兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開(kāi)具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒(méi)有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
不用交稅吧
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款—專項(xiàng)應(yīng)付款對(duì)嗎
指定指定用途的可以這樣做
嗯這些補(bǔ)助不用交稅吧
是的沒(méi)錯(cuò), 一般是這樣的