你好,不需要開紅沖的發(fā)票 無票收入 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 后面又開票了,先沖銷無票收入 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
老師,10月份做了一筆無票收入。11月又開票了。也申報了。分錄怎么做,11月做開了發(fā)票的分錄,再沖紅10月做的無票收入嗎?
老師,我想問一下,稅局代開的專票,當時交了增值稅,怎么做分錄???然后后面自己開的發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn),又該怎么做分錄呢?
當月開錯的電子發(fā)票紅沖后,又重新開了正確的,那張錯誤的發(fā)票和紅沖的發(fā)票需要入賬嗎?分錄怎樣寫?
老師 無票收入 后面又開票了 需不需要開紅沖的發(fā)票呢? 分錄怎么做呢
你看一下你符合增量留底退稅的政策嗎?如果符合的話需要退稅,如果不符合的話,作物票收入以后開了發(fā)票再紅沖。 老師,我先做無票收入,以后開了發(fā)票再紅沖,那我做無票收入的時候不是已經(jīng)交稅了嗎?開了發(fā)票的分錄怎么做呀?這點還是有點沒有理解到@郭老師
老師您好,電子稅務局我們想改一下登錄密碼在哪里改了
你好,供應商給我們開的贈送10個商品,怎么做分錄?我們是賣這個商品的廠家
公司問我有出納經(jīng)驗嗎,有多久,最快多久可以到崗這種怎么回復比較好?
請問老師,占股20%的股東投入的投資款,在科技局火炬填報時,選擇企業(yè)是否當年獲得風險投資是怎么選 ?選擇是還是否,如果選是 融資應該選擇哪輪
2023年,進項開票給我們開多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),供應商便沖紅了,這個賬務處理怎么做,稅務申報怎么做。
老師您好,請問1、外貿(mào)企業(yè)一般納稅人支付的商標注冊款的進項稅額是可以認證抵扣的吧?2、開具出去的發(fā)票都是免稅的,如果可以認證那認證后就會形成留抵稅額吧
老師,你好!請問報銷時發(fā)票只寫了辦公用品,數(shù)量一箱,這種發(fā)票能報銷嗎
老師,這張發(fā)票可以入賬嗎
公司開公帳給的一個U盾,是制單盾還是審核盾
老師,請問匯算清繳退稅收到款分錄是什么
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應收賬款等科目 這個是正數(shù)的吧
你好,是的,都是正數(shù)。 如果是負數(shù),我會特別說明的?
好的 謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。