銷售方填寫信息表和紅字發(fā)票。
老師你好,我們有個(gè)項(xiàng)目給甲方開9的專票跨月了對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證發(fā)票,對(duì)方喊我們沖紅后開3個(gè)點(diǎn)發(fā)票給他們,這種可以嗎
老師,我們7月開了個(gè)專票,開錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)]有抵扣,這個(gè)月要紅沖,是我們自己填發(fā)票信息表嗎?然后在開機(jī)紅字專票
老師你好,上個(gè)月我們開給對(duì)方專用票規(guī)格開錯(cuò)了對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,這個(gè)月對(duì)方要紅沖,他們沒有抵扣要他們來公司信息表嗎,具體怎么做
老師我們是一般納稅人,給對(duì)方開專票后,他們沒有抵扣,我們開信息表沖紅后重新開,那沖紅的購買方那兩聯(lián)要給對(duì)方嗎,他們已經(jīng)把原發(fā)票拿回來
老師,跨月沖紅專票,購買方?jīng)]有抵扣沒認(rèn)證,我們銷售方開了紅衣信息表,還需要對(duì)方確認(rèn)嗎
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?