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老師我們是個體戶 1季度發(fā)票沒有作廢 7.25作廢了發(fā)票沒有開具正確的 這個要如何報稅

2022-07-25 13:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 13:57

你好;? ?你7月應(yīng)該是做紅沖處理的;? ?你現(xiàn)在報3季度? 用你3季度開的正數(shù)發(fā)票金額? 減去負(fù)數(shù)金額來報增值稅即可? ?

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快賬用戶9975 追問 2022-07-25 13:57

老師需要去更正一季度的申報表嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-25 13:58

你好; 不用; 你之前按實際開票數(shù)據(jù)申報的; 不用你修改了??

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你好;? ?你7月應(yīng)該是做紅沖處理的;? ?你現(xiàn)在報3季度? 用你3季度開的正數(shù)發(fā)票金額? 減去負(fù)數(shù)金額來報增值稅即可? ?
2022-07-25
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票可以直接做一筆紅沖的分錄就行
2020-12-23
你好是的是 這樣對?
2023-12-07
同學(xué),你好,下個季度紅沖發(fā)票,然后做紅沖分錄,
2021-04-22
你好,不需要的,你已經(jīng)紅沖了。然后就是負(fù)數(shù)銷售額,你到這個季度的正數(shù)銷售額加上這個季度的負(fù)數(shù)銷售額,填寫申報就可以。
2024-07-01
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