學(xué)員你好,退的是進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的進(jìn)口增值稅
老師 您好,我們之前進(jìn)口的產(chǎn)品,賣不出去的再出口退給國(guó)外的供應(yīng)商,增值稅和關(guān)稅可以退嗎?
老師 您好!我們進(jìn)口的產(chǎn)品再出口銷售,退的是那部分增值稅呢?
老師 您好,我們從德國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品,然后再出口銷到泰國(guó),出口時(shí)退的增值稅是進(jìn)口德國(guó)產(chǎn)品支付的增值稅吧?然后我們出口到泰國(guó)時(shí)需要支付關(guān)稅嗎?還是泰國(guó)客戶那邊支付關(guān)稅?
老師您好,公司涉及出口退稅,增值稅的稅負(fù),是(繳納的增值稅-出口退稅)/(內(nèi)銷+出口)的銷售額嗎?如果不是,該怎么計(jì)算呢
老師好!我想問(wèn)一下,銷售出口(正常報(bào)關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請(qǐng)的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請(qǐng)退稅,那這些外采的成品我們報(bào)關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不申請(qǐng)退稅?
董孝彬老師您好!剛才的問(wèn)題還需要再問(wèn)一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費(fèi),報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW,報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對(duì)應(yīng)的有金額,開出口發(fā)票怎么開
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計(jì)金額就行了?
老師好!請(qǐng)教:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 下面能不能設(shè)置 二級(jí)科目 裝卸費(fèi)
老師,稅務(wù)那邊說(shuō)我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開票的月份做一個(gè)無(wú)票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
您好,我公司是經(jīng)營(yíng)民宿的,也有租用村里的草原,用作露營(yíng)場(chǎng)所。平時(shí)旅客過(guò)來(lái)旅游,或者團(tuán)建,我們會(huì)提供住宿,提供餐飲,也提供營(yíng)地給他們搞活動(dòng),請(qǐng)問(wèn)要怎么開票呢?按什么稅目開票?我們是小規(guī)模納稅人
【例題 21·多選題】(2022 年)下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,正確的有( )。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小,甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0,則表述不相關(guān),但可以降低風(fēng)險(xiǎn) D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 這里面的相關(guān)系數(shù)指的是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)填報(bào)專項(xiàng)扣除的時(shí)候,為什么代扣代繳單位沒有購(gòu)買社保的這個(gè)單位呢
公司A把檔案項(xiàng)目外包,由其中一家人力資源服務(wù)B承接。外包人員中其中一名有檔案管理人員專業(yè)證書,公司A為該外包人員繳納了社醫(yī)保費(fèi)用。公司目前的做法是將社醫(yī)保費(fèi)用及工資全額支付給人力資源服務(wù)公司。然后為該外包人員把錢轉(zhuǎn)回公司A賬戶代收代付社醫(yī)保。這樣的做法是否合理
可是我們進(jìn)口的產(chǎn)品有一部分已經(jīng)在國(guó)內(nèi)銷售了,出口銷售部分產(chǎn)品退的增值稅怎么計(jì)算呢?
只是退出口那部分的進(jìn)口增值稅,國(guó)內(nèi)的那部分是抵扣的
當(dāng)時(shí)我們進(jìn)口的產(chǎn)品稅收繳款書已經(jīng)認(rèn)證了,成了留抵稅額,還可以退嗎?
成為留抵稅額是可以退的,如果已經(jīng)抵扣過(guò)就不行