同學(xué)你好, 6.14如果沒開發(fā)票,不用做賬,如果開發(fā)票,借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 6.15 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 6.11 借,銷售費用 貸,庫存商品 應(yīng)交增值稅銷項稅額 6.17 借,庫存商品 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 6.22 借,庫存商品 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 (如果這5個沒開票就不用做進(jìn)項)貸,營業(yè)外收入 7.21 借,應(yīng)付賬款 貸,應(yīng)該存款 7.22 借,應(yīng)收賬款(紅字)貸,主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交增值稅銷項稅額(紅字)
老師好 我們是非盈利組織,是銀行協(xié)會,省上給我們一筆員工的考試費用,已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們的對公戶了,但是出納因為現(xiàn)金還有,這筆款項也不多,就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了,就是在對公戶上這筆款并沒有取出來,那我怎么處理呀這個賬務(wù)呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,我們老板最近上了釘釘Boss軟件管理系統(tǒng)。其中,發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),因為情況緊急,需要付一筆錢。然后,就有員工把這筆錢付給了 對方的客戶。為了如實反應(yīng)這項業(yè)務(wù),老板在付款業(yè)務(wù)里面加了一項員工墊付科目。老板的這個做法合適嗎?
老師,你好,我這里有筆業(yè)務(wù),最近有點混了,想請老師幫忙把這筆業(yè)務(wù)從發(fā)生到結(jié)束的賬務(wù)幫忙理一下,謝謝!
老師你好,上面的現(xiàn)金折扣,在初級實務(wù)里收入一章里,講到可變對價的賬務(wù)處理時,確定收入時直接把現(xiàn)金折扣扣除了,這個跟上面截圖里說的不一致,我有些疑惑了,請老師幫忙解答一下,謝謝
老師好,最近收到一筆技術(shù)服務(wù)費。是去年的業(yè)務(wù),今年剛接手公司的賬目。發(fā)現(xiàn)之前的賬務(wù)并沒有這筆賬務(wù)。問老板,說稅費當(dāng)時交了的。 現(xiàn)在想問一下怎么做分錄沖平這筆收入? 謝謝
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
感謝老師寫的這么詳細(xì),這個客人是國外的客人,沒有開票,如果客人不取消訂單,我們這一單是要報關(guān)出口的,款項應(yīng)該算是預(yù)收賬款,請問要改成預(yù)收賬款嗎?
這樣是可以的,同學(xué)