你好 這個(gè)是要分情況 一種是業(yè)務(wù)完全在國(guó)外,那么不需要繳稅 意思在業(yè)務(wù)有在國(guó)內(nèi),那么是按照10%代扣代繳企業(yè)所得稅的
境外甲企業(yè)在我國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所。2012 年 8 月,甲企業(yè)向我國(guó)居民納稅人乙公司轉(zhuǎn)讓了一項(xiàng)配方,取得轉(zhuǎn)讓費(fèi) 1000 萬(wàn)元。甲企業(yè)就該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓費(fèi)所得應(yīng)向我國(guó)繳納的企業(yè)所得稅稅額為( )萬(wàn)元。 A.250 B.200 C.150 D.100 『正確答案』D 非居民企業(yè)在我國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,減按 10%的稅率征收企業(yè)所得稅 老師,這個(gè)問(wèn)題怎么理解,我一直以為只要跟中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)占便的,或則收入來(lái)源于境內(nèi)跟境內(nèi)企業(yè)有關(guān)的就就按照25繳納的
比如說(shuō)國(guó)內(nèi)利潤(rùn)是200萬(wàn),然后國(guó)外子公司利潤(rùn)是100萬(wàn),分支機(jī)構(gòu)是50萬(wàn)。那么國(guó)外子公司要在國(guó)外交的企業(yè)所得稅稅率是40%,股息全額分配,預(yù)提所得稅稅率是10%,國(guó)外子公司也屬于可以抵免的情形,那么按照公式,居住國(guó)應(yīng)征所得稅額=(國(guó)內(nèi)外應(yīng)稅所得額之和*居民國(guó)所得稅率)—允許抵扣的已繳納的國(guó)外稅額。計(jì)算過(guò)程,答案是什么?
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬(wàn)之內(nèi)按5%,100-300按10% 這個(gè)5%和10%,怎么計(jì)算出來(lái)的哦
老師,能幫我講講外國(guó)的企業(yè)所得稅率和預(yù)提所得稅率嗎?比如分回國(guó)內(nèi)紅利680,外國(guó)的企業(yè)所得稅率是15%,預(yù)提所得稅率是5%,那我該怎么還原稅前所得呢,就這個(gè)外國(guó)是什么時(shí)候征企業(yè)所得稅,什么時(shí)候預(yù)提所得稅,這倆稅有先后順序嗎?謝謝,辛苦了
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師,這個(gè)100萬(wàn)以下減按怎么列算式的80*25%*0.25
提供給國(guó)外客戶的開(kāi)戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開(kāi)戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會(huì)當(dāng)副會(huì)長(zhǎng),需要繳納會(huì)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以公司名義付款,對(duì)方開(kāi)發(fā)票允許稅前扣除否
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),摘要寫(xiě)收到法人還款,還是怎么樣寫(xiě)更貼切
請(qǐng)問(wèn)二手車(chē)購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬,沒(méi)有抵扣增值稅,沒(méi)有折舊,有二手車(chē)交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開(kāi)出,二手車(chē)交易發(fā)票已開(kāi)出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電商稅出來(lái)了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫(xiě)?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
這個(gè)老師說(shuō)把國(guó)外的盈利帶回國(guó)內(nèi)這個(gè)情況,我沒(méi)有理解
是國(guó)外把盈利帶回來(lái),那個(gè)會(huì)比較麻煩的 首先要看兩個(gè)國(guó)家之間,有沒(méi)有簽訂雙重征稅協(xié)定 如果有,那么看文件 如果么有,那么按照25%代扣代繳企業(yè)所得稅
在國(guó)外扣除過(guò)假如15%.回國(guó)這個(gè)10%咋處理呢?
兩個(gè)國(guó)家之前,簽訂雙重征稅協(xié)定嗎?
老師如果是簽訂了怎么處理?如果是沒(méi)簽定又怎么處理?
首先要看兩個(gè)國(guó)家之間,有沒(méi)有簽訂雙重征稅協(xié)定 如果有,那么看文件 如果么有,那么按照25%代扣代繳企業(yè)所得稅
如果是簽訂了,在國(guó)外扣除過(guò)假如15%.回國(guó)這個(gè)10%咋處理呢?
你有看到我的回復(fù)嗎?