同學(xué)你好,第一個(gè)問(wèn)題,一般情況下法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不能同時(shí)擔(dān)任。7月20號(hào)做的一般納稅人認(rèn)定當(dāng)月生效,從八月份開始申報(bào)七月份稅款。

老師你好,我們是一般納稅人7月份剛申辦注冊(cè)的,8月份是不是得申報(bào)個(gè)稅,我8月份沒報(bào),我9月份現(xiàn)在開始報(bào)8月份的7,月份也得報(bào)嗎?我們老板自己開公司,他申報(bào)自己的個(gè)人所得稅任職受雇從業(yè)日期是填7月份注冊(cè)那天嗎?還是填8月份?
老師一般納稅人上個(gè)月做的稅務(wù)登記,財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),我應(yīng)該選擇的日期也應(yīng)該是7月1日至9月30日對(duì)嗎
老師,這個(gè)一般納稅人登記管理中辦理時(shí)限和生效日期說(shuō)的是不是有點(diǎn)矛盾呀,辦理時(shí)限是所屬申報(bào)期結(jié)束后15日,說(shuō)明已經(jīng)報(bào)完稅了,但是生效日期可以選擇辦理登記當(dāng)月1日,那已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了怎么辦呢
個(gè)體戶升一般納稅人有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人員嗎? 核算地址是什么地址? 一般納稅人生效之日填當(dāng)月還是次月?
個(gè)體升一般納稅人填的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人是法人之外的人員擔(dān)任嗎?可以是法人本人嗎 7月20日做的稅務(wù)登記,選當(dāng)月1日生效,是不是8月份開始報(bào)稅呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,但已經(jīng)過(guò)去24年匯繳了,前期更正了兩次了不敢再更正了,直接把正確發(fā)票塞去年憑證里可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬費(fèi)用及成本是含稅的還是不含稅,如原材料采購(gòu)1130,其中稅費(fèi)130元,內(nèi)賬是按1130入還是按1000元
老師你好,請(qǐng)問(wèn)是否有規(guī)定發(fā)工資一定要對(duì)公發(fā)放?
公司名下沒有車,簽個(gè)租賃協(xié)議的話,取得的加油的專票,和車輛維修的專票,能否抵扣?
老師我們給一個(gè)稅務(wù)異常的客戶開具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)不
小規(guī)模公司開消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開的發(fā)票贈(zèng)送,開具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫(kù)存商品/原材料18700 會(huì)錄對(duì)不對(duì)?
老師,個(gè)人給單位代開發(fā)票是不是不需要繳納印花稅
公司車保險(xiǎn)做賬,記那個(gè)科目,怎么記
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實(shí)際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫委托付款入賬
老師賣固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤(rùn)表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤(rùn)表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?

