是的,錄入負(fù)數(shù)也可以的。
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
公司老板新買了一個公司,創(chuàng)建金蝶賬套錄入期初金額時,應(yīng)收賬款是貸方余額,但是系統(tǒng)那里初始數(shù)據(jù)錄入的方向是借方,并且沒法改借貸方向,我錄金額的時候是不是就要錄負(fù)數(shù)?
新建了一個金蝶賬套,根據(jù)對方交接過來的5月科目余額表,應(yīng)收賬款為貸方余額,資產(chǎn)表公式為應(yīng)收賬款的借方余額+預(yù)收賬款的借方余額,這時候資產(chǎn)負(fù)債表是不是就不會顯示我錄入的應(yīng)收賬款期初額?
科目余額表是10月底的,初始錄入數(shù)據(jù)帳套啟用時間是11月初。我可以只錄 期初余額這欄嗎?應(yīng)收賬款有個公司數(shù)據(jù)是在貸方 我填寫的時候能填寫-215340嗎?用的是金蝶KIS迷你版
老師您好,我們7月1號開始換新的賬套。,之前的期末余額就是期初數(shù)據(jù), 本年累計發(fā)生額,借方金額和貸方金額需要錄入嗎?(所有科目的累計發(fā)生額都要錄入是嗎?) ,不然到時候看累計要看兩個帳套。是這樣嗎老師?
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計準(zhǔn)備要求,會計上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了,那這個在會計賬務(wù)處理跟報稅時怎么申報呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費,老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個人出租房屋給一個企業(yè),個人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計算?再如果這個房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個企業(yè),A企業(yè)是一個小規(guī)模,那A企業(yè)因為出租房屋需要交的這些稅金如何計算(一年10萬)?
您好,個體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個稅是核定征收,專管員說增值稅和個稅計稅依據(jù)不一致,讓個稅重新申報。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時,包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價格?繳稅的時候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
老師這公司是6月到我們手上的,錄期初的時候是要按對方2022年期初錄入還是按照2022年5月的期末錄入?
接著前面的帳做錄入最后一期科目余額表的數(shù)據(jù)。
我錄進去顯示試算不平衡,是不是不能錄負(fù)數(shù)的啊
可以輸入負(fù)數(shù)的負(fù),在貸方正數(shù)和借方負(fù)數(shù)是一個意思的。
你是按照科目余額表的數(shù)據(jù)錄入的嗎?只錄入有余額的數(shù)據(jù)。
是的,我是按科目余額表的期末余額錄入的
提示這個
我找出問題了,有個數(shù)輸錯了(●—●)
5月的科目余額表錄進去后生成的資產(chǎn)負(fù)債表是不是要和5月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該要一致才對啊
你好 是的 期初平了就沒有問題 因為按余額表錄入的 數(shù)據(jù) 是一樣的?
但是我看新生成的資產(chǎn)負(fù)債表和5月末的不一致,我錄進去了一個應(yīng)收賬款的貸方余額,但是新的資產(chǎn)負(fù)債表里為什么沒有顯示這個數(shù)呢
這里的資產(chǎn)合計為什么沒有數(shù)的?是要調(diào)什么嗎
看一下你的報表,取數(shù)公式。
老師,對方交接過來的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表余額不一致,這樣是不是有問題
不一樣的原因是什么?是往來科目數(shù)據(jù)不一樣嗎?
交接過來的科目余額表只到1級科目看不到往來科目
報表是平的,一般就沒問題。
這種情況是正常的嗎?一般什么情況會出現(xiàn)這個問題?
老師,總賬和科目余額表應(yīng)付賬款期初是153020,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期初是196000,這種正常嗎?為什么會出現(xiàn)這種情況呢
余額表和報表對不上往來,科目一般是重分類的原因,沒問題。
只要你財務(wù)報表是平的,那就是重分類的原因,沒有問題。
那我錄入按哪個錄入?
直接和科目余額表一樣的數(shù)據(jù)抄上去就行。