你好 就不包含發(fā)票的稅額
資源稅銷售額是指納稅人銷售應稅產(chǎn)品向購買方收取的全部價款,不包括收取的增值稅稅款。 不是也不能包括運雜費嗎?那這題就應該是錯誤的?。?/p>
免稅、減稅車輛因轉讓、改變用途等原因不再屬于免稅、減稅范圍的,納稅人應當在辦理車輛轉移登記或者變更登記前繳納車輛購置稅。計稅價格以免稅、減稅車輛初次辦理納稅申報時確定的計稅價格為基準,每滿一年扣減百分之十。請問老師,購買二手車上述情況,是出售方繳納增值稅還是購入方繳納增值稅?
購買自用應稅車輛的計稅價格是納稅人實際支付給消費者的全部價款,不包括增值稅稅款。這句話怎么看不懂了,納稅人不就是消費者嗎?
納稅人購買自用應稅車輛的車輛購置稅計稅價格。為納稅入支付給銷售者的含增值稅價款對嗎
購買自用應稅車輛繳納車輛購置稅的計稅價格為納稅人實際支付給銷售方的全部價款,不包括增值稅稅款。不包括增值稅稅款怎么理解?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎