你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?
老師,上個月開的發(fā)票,這月退貨了,對方勾選了,他需要開紅字信息表,對方還需要給我開負(fù)數(shù)發(fā)票么?我也需要開負(fù)數(shù)發(fā)票么
老師,我想問下啊我們上個月抵扣了一張發(fā)票,這個月對方說開錯了,我們給開了紅字信息表過去,他們是不是要把開的紅字發(fā)票給我們寄過來啊
我這邊是購買方,上月認(rèn)證了一張發(fā)票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,請發(fā)分錄怎么做這個紅字?上月是借進(jìn)項549.51借庫存商品4226.97待應(yīng)付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
老師我想問下我們六月付了一筆房租分?jǐn)側(cè)齻€月的678月 那這個月開了紅字信息表給對方收到對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票 那要怎么做分錄啊
老師,比如我前面收到一張費用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
他的這一部分是放到了預(yù)付賬款里面,還沒有分?jǐn)偟氖菃幔?
分錄是這樣做的 收到負(fù)數(shù)發(fā)票金額149265
借銀行存款貸預(yù)付帳款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
借預(yù)付賬款、借管理費用負(fù)數(shù)。
那三個月的分?jǐn)偡咒浶枰鐾陠?
不用的,沒有分?jǐn)偼戤叺牟挥梅謹(jǐn)偭恕?
老師 那這個金額有差額是計入哪里呀
一塊都在預(yù)付賬款里面,余額紅沖。