你好同學(xué),可以是可以,但是挺麻煩的,因為到時候你還得出去紅字信息表。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師,請問,去年有一張發(fā)票100000元的,現(xiàn)在要作廢,但這個月沒開收入發(fā)票,這個月能紅沖那張作廢發(fā)票嗎?
老師,6月份開進(jìn)來的進(jìn)項票,7月初做賬時發(fā)現(xiàn)開錯了,還沒有認(rèn)證。現(xiàn)在對方同意作廢重新開,想知道現(xiàn)在重新開進(jìn)來的話這個發(fā)票什么時候能抵扣,是抵扣6月份的。還是得放在7月份抵扣
這個月開進(jìn)來的發(fā)票沒沒票作廢重開了能不能這張多開的發(fā)票先不抵扣下個月紅沖在抵抗
12月開的發(fā)票 1月不小心給紅沖了 這張紅沖的發(fā)票還能作廢嗎?普票
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進(jìn)項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認(rèn)定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
這是上游開給我們開錯了
雖然是他們開錯了,但是你最好讓他們當(dāng)月直接作廢,然后重新開具,如果實(shí)在不行的話,你就先抵扣,但是到時候你抵扣完以后再作廢的話,你是要給他出具紅字信息表的。
沒有發(fā)票作廢不來啊
我可以先不抵扣等它下個月紅沖之后我在去抵抗那邊進(jìn)項稅這樣可以吧
你好也是可以的。同學(xué)
那我這邊做購入商品還是要按照實(shí)際業(yè)務(wù)的金額入賬的對嗎?
您按照發(fā)票上的金額來入賬就可以了。
那到時候等發(fā)票紅沖之后在做沖銷嗎?難道我現(xiàn)在不能直接做正確業(yè)務(wù)時的金額入賬嗎?
你好,你直接按照正確的業(yè)務(wù)金額來做憑證的話,如果是外賬的話,您沒有正規(guī)的附件兒,因為您的發(fā)票跟,按照你的意思做的憑證不一致。
好的老師
祝您生活愉快開心快樂