同學(xué)你好 這個(gè)可以的 用一個(gè)往來科目就可以
老師,老板借錢現(xiàn)金入賬的和法人代發(fā)工資的金額,掛到其他應(yīng)付款法人 這個(gè)錢可以直接轉(zhuǎn)到實(shí)收資本嗎
老師,我公司前一陣陸續(xù)借法人的錢,我掛到其他應(yīng)付款下,現(xiàn)在法人的錢陸續(xù)歸還了,法人又陸續(xù)借公司的錢,我一直都用這一個(gè)科目,其他應(yīng)付款,這樣行嗎?現(xiàn)在余額顯示負(fù)數(shù),是應(yīng)收回來的金額。
[疑問]答疑問題描述:老會(huì)計(jì)在股東沒有注入實(shí)收資本時(shí)做的借:其他應(yīng)收款—法人?貸:實(shí)收資本 ??然后后期進(jìn)貨沒錢又有很多向法人借的錢計(jì)入了其他應(yīng)付款——法人。 [暈]自己的思考/想法:我能不能做借:其他應(yīng)付款——法人??貸:其他應(yīng)收款——法人,把其他應(yīng)收款平掉。但這么做好像就有點(diǎn)債轉(zhuǎn)股了。不知道可不可以
老師,法人的錢交的實(shí)收資本,做的其他應(yīng)收款現(xiàn)在公司賬上沒有錢,又借法人的錢做的其他應(yīng)付款,這兩個(gè)科目可以合到一起嗎
我們公司,公司欠法人有60多萬, 記錄的科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在這筆錢還不上來,想要直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個(gè)月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司的實(shí)收資本,最后注銷的時(shí)候怎么辦?
同學(xué)你好 這個(gè)注銷之后按比例分給股東