借:庫(kù)存商品? 貸:以前年度損益調(diào)整? ?借:固定資產(chǎn)? ?貸:庫(kù)存商品? ?更正21年報(bào)表,要繳稅的
老師,上半年進(jìn)入的一些材料44萬(wàn)多應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,結(jié)果都記到了庫(kù)存商品里了,這些材料實(shí)際都已經(jīng)消耗了,我這個(gè)月可以調(diào)賬把庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
6月誤把購(gòu)入的A產(chǎn)品成本600計(jì)入B產(chǎn)品成本里,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?之前購(gòu)入時(shí)分錄是借:庫(kù)存商品-A 2000 庫(kù)存商品-B3000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)650 貸:應(yīng)付賬款650 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A2000 -B3000貸:庫(kù)存商品—A2000庫(kù)存商品-B3000
請(qǐng)問(wèn)下,去年12月誤把購(gòu)買的庫(kù)存商品入成固定資產(chǎn),且已計(jì)提了8個(gè)月的折舊。此庫(kù)存商品在去年12月已銷售。這個(gè)怎么處理 接手了一本亂賬
請(qǐng)問(wèn)一下,我2020年銷售商品會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,2022年怎么調(diào)整,借:預(yù)收貨款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:貸:庫(kù)存商品(寫錯(cuò)的)貸:銷項(xiàng)稅,成本已結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么調(diào),謝謝
老師麻煩問(wèn)下,2021年11月誤把固定資產(chǎn)計(jì)入了庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)2022年7月怎么調(diào)賬呢?庫(kù)存商品已結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
還有就是上季度誤把固定資產(chǎn)入庫(kù)存商品呢
直接調(diào)整??借:固定資產(chǎn)? ?貸:庫(kù)存商品
折舊呢上年度的是什么這年度上季度的是什么
要補(bǔ)計(jì)提折舊,借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊
2022年4月應(yīng)入固定資產(chǎn)誤入庫(kù)存商品2022年7月做賬補(bǔ)提上季度的折舊也是計(jì)入以前年度損益調(diào)整?
那不用,調(diào)整借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品? 然后計(jì)提相應(yīng)的折舊就行,借:管理費(fèi)用? 貸累計(jì)折舊