?你好 ;? ? 不可以哈; 你這個? 肯定不能亂紅沖的;這個會虛開的??
老師,你好,我公司收到對方公司給開的增值稅專用發(fā)票,已經抵扣。現(xiàn)在對方說開錯了,需要退回,還讓我開具紅字發(fā)票信息?請問我該怎么開票呢?
老師好!請問我司是小規(guī)模公司,客戶給我們開了增值稅專用發(fā)票(代開的)對方公司也是小規(guī)模。但是已經跨月請問這樣 還可以退回讓他們沖紅,再開普票過來嗎?
老師好,比如說,我們給對方開的增值稅發(fā)票對方已抵扣,現(xiàn)在來對賬,說增值稅發(fā)票明細與送貨單的不一致要紅沖發(fā)票?能紅沖發(fā)票嗎?對公司有影響嗎?
老師你好我的客戶公司注銷,已經開具的增值稅專用發(fā)票無法抵扣,現(xiàn)在對方要求沖紅開到他們另外一個公司,這樣合規(guī)嗎,影響我公司嗎
老師您好,我公司銷售貨物給客戶并開具了增值稅專票,客戶已認證了發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)生銷售退回,客戶不給我們開紅字信息表,我司無法開紅字發(fā)票,這個對我公司會有稅務風險嗎
看好我的體溫,第三小條,產成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?我的問題是,商品已經生產完成,應記入管理費用運輸費用,為何要計入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務通過真祥公司做,真祥公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時工的工資怎么報?是按正常的工資薪金,還是勞務報酬?還是有其他申報方法呢?工資薪金就要交社保,勞務報酬又要交個稅,怎么報好呢?
#請問# 小規(guī)模稅局9月30號代開發(fā)票19600,申報經營所得時系統(tǒng)自帶28600,日期是2025/1/1~2025/9/30,申報增值稅時系統(tǒng)顯示19600現(xiàn)在不知道應該怎么申報謝謝!
公司租一套房子當員工宿舍,年租金17000,要按月攤銷嗎? 賬務處理怎么做
老師,建筑行業(yè)2025年企業(yè)所得稅的稅負率是多少?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務通過B公司做,B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后B 公司的利潤是多少?然后剩下利潤B公司需要轉多少錢給A 公司。算不來這種,麻煩了老師
請問殘疾人保障金的賬務處理
公司2022年10月取得高新技術企業(yè)資格,2025年10月到期,估計到年底復審不通過。那么15%稅率優(yōu)惠預繳是享受了的。匯算清繳補稅,是補2025年整年的差額還是只是補資格到期后10月-12月的差額