您好,是的,是這個(gè)意思的
進(jìn)口商品的單價(jià)是按海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)的完稅價(jià)格/數(shù)量嗎
老師,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)的完稅價(jià)格,是購(gòu)進(jìn)貨物金額成本嗎?
從國(guó)外進(jìn)口一批產(chǎn)品,付全款64828,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),完稅價(jià)格為69821.38,增值稅額9076.78,關(guān)稅完稅價(jià)格65560,關(guān)稅,4261.4,這個(gè)要 怎么做賬,產(chǎn)品的成本是多少
進(jìn)口的貿(mào)易公司!“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)”上的完稅價(jià)格是直接做庫(kù)存商品成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)收到海關(guān)繳款書(shū)如何做賬?有進(jìn)口增值稅,關(guān)稅,消費(fèi)。 借:庫(kù)存商品(完稅價(jià)+關(guān)稅+消費(fèi)稅)? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 是這樣做嗎?庫(kù)存商品的完稅價(jià)是看進(jìn)口增值稅上面寫(xiě)的完稅價(jià)格嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司祖用員工的車不開(kāi)票,需要交什么稅?
老師。我想問(wèn)一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過(guò)了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來(lái)交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來(lái)。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢(qián)打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬(wàn),現(xiàn)在投資款還沒(méi)打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬(wàn)進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊(cè)資本是100萬(wàn),認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬(wàn),認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問(wèn)下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫(xiě)
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來(lái)?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請(qǐng)問(wèn)老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開(kāi)了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開(kāi)的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺(tái),這樣開(kāi)的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫(kù)單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問(wèn)一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒(méi)問(wèn)題吧
是用這個(gè)完稅價(jià)格直接計(jì)入庫(kù)存商品金額嗎
嗯對(duì),是這個(gè)意思的
這個(gè)增值稅專用繳款書(shū)的完稅價(jià)格是已經(jīng)包含關(guān)稅了嗎
完稅價(jià)格是不包括的,您好