你好,銷售方借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 購買方借原材料, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款
LK公司與SC公司簽訂購銷合同,購買al材料一批,價款300000元,增值稅39000元。雙方約定簽訂合同預(yù)付貸款30%,余款及增值稅稅額在收貨后一次支付
與sc公司簽訂合同購買AI材料一批價款300000元增值稅39000元雙方約定簽訂合同預(yù)付貨款的百分之三十余額及增值稅稅額收貨后一次支付編制LK公司預(yù)付貨款,購入材料及補剩余款項的會計分錄
資料:長榮公司本年7月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)1日,賒購A材料一批,價值20 000元,增值稅3 400元,發(fā)票已到,材料尚未運到。 (2)5日,倉庫轉(zhuǎn)來收料單,本月1日賒購的A材料已驗收入庫。 (3)11日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料230件用于直接生產(chǎn),材料成本25 300元。 (4)15日,與甲公司簽訂購貨合同,購買A材料400件,每件125元,根據(jù)合同規(guī)定,先預(yù)付貨款50 000元的40%,其余貨款在材料驗收入庫后支付。 (5)16日,購入B材料一批,材料已運到并驗收入庫,月末尚未收到發(fā)票等結(jié)算憑證。該材料的同期市場價格為12 000元。 (6)25日,收到15日購買的A材料并驗收入庫,以銀行存款支付其余貨款。 要求:根據(jù)上述材料編制相關(guān)會計分錄。
與SC公司簽訂購銷合同,購買A1材料一批,價款30萬元,增值稅稅額三萬九千元。雙方約定簽訂合同預(yù)付貨款的30%,余款提增值稅稅額在收貨后一次支付。要求編制LK公司預(yù)付貨款,購物材料及補數(shù)剩余款的會計分錄。
與和泰公司簽訂購銷合同購買ZM材料批價款200000元,增值稅額26000元。雙方約定簽訂合同預(yù)付貨款的30%,以銀行存款付訖
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
請問一下購銷合同不用管嗎?
你好,購銷合同自己留存好了就可以的,這個不需要做賬務(wù)處理。