您好,這個可以計入到管理費用

老師,請問外請培訓(xùn)老師來給我們培訓(xùn),發(fā)票開的會議會和餐會,住宿費入什么科目,是公議費還是業(yè)務(wù)招待費
你好老師,請問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院,有餐飲,酒店住宿,培訓(xùn)業(yè)務(wù),現(xiàn)在接到一個培訓(xùn)業(yè)務(wù),合同約定提供吃住,費用一起結(jié)算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓(xùn)費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結(jié)轉(zhuǎn)成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢?
請問老師,我們是類似直銷行業(yè),然后經(jīng)常會組織培訓(xùn)市場的會員,我們發(fā)生的因培訓(xùn)相關(guān)的餐費,住宿費,怎么入賬,計入什么費用
請問一下老師,我們公司是做體育運動培訓(xùn),和組織一下體育運動競賽的,請問我們帶會員去做體育運動支付的足球場的場費,應(yīng)該計入什么科目
我們公司是會展服務(wù)的,每年都在各個城市舉辦會議,然后邀請客戶,專家來參加會議,收取展位費,培訓(xùn)費之類的,邀請的專家要支付講課的費用,應(yīng)該計入什么科目,還有為專家支付的餐費住宿費以及交通費計入什么科目,怎么做賬?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
為銷售產(chǎn)生的計入管理費用嗎,就是定了酒店和會場,還有吃飯
每個月都會做這種會議
你作為管理費用的會議費統(tǒng)一就行。
那我做銷售費用的會議會可以嗎?
就是為了做市場開的這種培訓(xùn)會議,我需要哪些東西作為原始憑證
可以,這個只需要對方開票,和銀行回單就行
我們自己公司組織的會議,我就是定酒店和用餐的費用開票回來入賬就行對吧?要會議相關(guān)的一些資料嗎
嗯對,這個不需要會議的相關(guān)資料的
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心