你好,同學。 現(xiàn)在開具,您只能按免稅開具處理

建筑行業(yè)去年小規(guī)模納稅人開了3點的普票,總共就30多萬的小工程,今年工程決算后剩下的部分要開票,現(xiàn)在已經(jīng)升為一般納稅人了,現(xiàn)在不是疫情征收率1個點呢,我們這個工程能開1個點的普票嗎
21年5月份為對方提供了應(yīng)稅中介服務(wù),當時我公司是小規(guī)模納稅人,開具了1%的普通發(fā)票,對方未支付款。 現(xiàn)在是11月份,對方認為發(fā)票時間超過3個月,讓退回重新開具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人,如果紅沖發(fā)票,重新開具,應(yīng)該開幾個點的發(fā)票?
請教一個問題。我們公司是國際貨運代理行業(yè)。去年給客戶開出的普通0利率的發(fā)票有點問題,今年稅務(wù)要求重開一部分要開成0利率,一部分要開成6個點的普通發(fā)票,請問我可以只作廢需重新開的6個點普通發(fā)票金額嗎?后續(xù)的帳應(yīng)該怎么做?
建筑企業(yè)在21年收了部分稅局代開的普通發(fā)票,現(xiàn)在開具不合規(guī)需要重新開,但是當時是1%的稅率,現(xiàn)在要么3個點要么免稅,應(yīng)該開哪個稅率呢
老師好,咨詢一下,我在2021年開具了一個普票1%稅率的,現(xiàn)在需要重新開具發(fā)票,但是現(xiàn)在是免稅的,可以重新開嘛?
怎么做無票購進分錄,讓后匯算的時候又在哪里調(diào)增
辦公室租金可以計入研發(fā)費用嘛?
老師,你看這個銀行存款為啥要倒一下子呢
老師 公司主要跟騰訊合作,做廣告推廣,模式是比如每個月50萬推廣費,騰訊打給公司,公司給給騰訊開發(fā)票50萬,成本支出主要是用戶去點擊廣告,我司給與用戶金幣,用戶用金幣換成錢提現(xiàn),金幣支出40萬,對應(yīng)的是很多散戶,無成本,這種情況下怎么作為成本扣除呢,沒有發(fā)票
資產(chǎn)總額是不是就是資產(chǎn)負債表的上面的資產(chǎn)合計
第二個問題中,委托加工材料成本為什么不直接是40+2.2+8.8,它這個還減去了5.1
#提問#我們公司一般是次月發(fā)上個月工資,本來平時是次月5號發(fā)的上個月工資,然后因為國慶節(jié)放假,所以提前在9月30號發(fā)了工資,那我11月申報所屬期10月的個稅,10月沒有發(fā)放就0報嗎?但是9月30發(fā)放的我沒有在10月申報,我可以11月報9.30號發(fā)的工資嗎
受益所有人信息備案,只填寫超過占股25%的股東嗎
老師,生產(chǎn)企業(yè),如果用10噸原材料生產(chǎn)成產(chǎn)品3噸如果有廢料怎么做賬
我們是酒生產(chǎn)制造企業(yè),現(xiàn)在我們有一批酒讓其他酒廠代工,他們按產(chǎn)品形式開票,我們收到產(chǎn)品后貼標包裝,那我們出售后還需要繳納消費稅嗎?
這是21年的業(yè)務(wù),開免稅稅務(wù)局會不會認可啊,大概三十萬左右,個人名義去稅局代開的
就是現(xiàn)在的政策是免稅,那你現(xiàn)在的時間開局就只能按照現(xiàn)在的政策來執(zhí)行了。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。