一般就是不高于核定數(shù)都是免稅的
個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,定期定額自行申報(bào)表,超過了定額怎么填寫應(yīng)稅項(xiàng)目? 定額是78000,本月開票不含稅金額是367850.79,應(yīng)稅項(xiàng)我應(yīng)該填寫多少
老師您好,我是個(gè)體工商戶,正在申請(qǐng)新辦納稅人套餐,其中有一項(xiàng)個(gè)體工商戶定期定額核定,在納稅人經(jīng)營情況自報(bào)里面的 應(yīng)納稅經(jīng)營額 應(yīng)該填寫月經(jīng)營額,還是年經(jīng)營額?我的經(jīng)營額預(yù)計(jì)是每月1000,請(qǐng)問這一項(xiàng)應(yīng)該填寫多少呢?謝謝
個(gè)體工商戶定期定額自行申報(bào),核定計(jì)稅依據(jù)44516,我的應(yīng)納稅項(xiàng)應(yīng)該填多少才能不交稅
定期定額征收的個(gè)體戶,核定計(jì)稅依據(jù)是690000,實(shí)際開票金額是700000,本期應(yīng)納稅額是多少呢
小規(guī)模個(gè)體戶填寫定期定額納稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填寫季度開票總額嗎,如果超過核定計(jì)稅依據(jù)了,那么應(yīng)稅項(xiàng)和計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該填寫那個(gè)數(shù)據(jù)呢
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬,對(duì)方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
不讓填寫小于核定計(jì)稅依據(jù)
那就按核定的申報(bào)就是了
你確定你懂?
個(gè)體戶的征收方式:查賬征收,核定征收,定期定額征收。 定期定額征收,不需要申報(bào)
看你核定的是什么情況
定期定額 應(yīng)納稅經(jīng)營額30000
沒超30000按30000報(bào),超過按實(shí)際報(bào)