你好,借營(yíng)業(yè)外收入 貸其他應(yīng)付款
公司去年做了一筆分錄 借銀行存款100000 貸營(yíng)業(yè)外收入100000 然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了因?yàn)閷徲?jì)審過了,所以去年賬就不動(dòng)了,只能今年改 然后這筆分錄本來應(yīng)該是 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 那么我今年應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整 怎么修改分錄應(yīng)該怎么做
2019年有一筆分錄原本應(yīng)該是計(jì)入預(yù)付賬款的但是記錯(cuò)了,記到其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在2020年12月想調(diào)整過來應(yīng)該怎么寫分錄?2019-2020這筆預(yù)付賬款有退回部分,因?yàn)橛浽谄渌麘?yīng)付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
去年一筆分錄子公司,本來應(yīng)該記錄貸方其他應(yīng)付款,結(jié)果記了營(yíng)業(yè)外收入,今年得合并要改過來,在合并中抵消分錄怎么寫
母子公司合并報(bào)表怎么調(diào)整分錄,母公司以前年度打了20萬做了長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司實(shí)收資本20萬,今年往來只有一筆往來款,其他應(yīng)收應(yīng)付
老師,請(qǐng)問這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國(guó)家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
我這是第二年改上年得,沖營(yíng)業(yè)外收入,合適嗎
這個(gè)建議直接沖銷,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整科目涉及重大差錯(cuò)的,謹(jǐn)慎使用的
合并報(bào)表中可以這樣直接來嗎
合并報(bào)表中可以這樣直接來
老師,不知道是不是我記錯(cuò)了,看書上說第二年調(diào)上年的損益要用年初未分配利潤(rùn)
那是第一年已經(jīng)抵消的,第二年復(fù)制第一年的時(shí)候,損益更改為期初未分配利潤(rùn)