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小規(guī)模納稅人免征稅,上一季度由于3%減按1%征收,減免項(xiàng)目有期末余額留下來,這個(gè)季度沒有3%減按1%征收政策,上季度的期末余額該如何申報(bào)

2022-07-15 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-15 11:04

你好,你之前是什么原因留下來的?

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快賬用戶2352 追問 2022-07-15 11:11

一月申報(bào)21年第四季度增值稅,3%減按1%征收率征收填的留下來的

一月申報(bào)21年第四季度增值稅,3%減按1%征收率征收填的留下來的
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齊紅老師 解答 2022-07-15 11:14

這里填寫錯(cuò)了,第一季度你開的專票還是普票的,如果是普通發(fā)票的,這里不應(yīng)該填寫。

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齊紅老師 解答 2022-07-15 11:14

去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表。

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快賬用戶2352 追問 2022-07-15 11:14

來的都是普票

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齊紅老師 解答 2022-07-15 11:16

那就你去修改之前的申報(bào)表,這里就不應(yīng)該填寫。

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齊紅老師 解答 2022-07-15 11:16

要交稅,開的1%的,45萬以內(nèi)的這里就不要填寫了,只填寫主表就可以了,當(dāng)時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示你不一致,可以忽略的。

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快賬用戶2352 追問 2022-07-15 11:17

這里只有當(dāng)時(shí)超了45萬銷售額才需要填寫對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-15 11:17

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶2352 追問 2022-07-15 11:41

更正申報(bào)把減免表數(shù)據(jù)清空保存顯示錯(cuò)誤,還能繼續(xù)更正申報(bào)嗎

更正申報(bào)把減免表數(shù)據(jù)清空保存顯示錯(cuò)誤,還能繼續(xù)更正申報(bào)嗎
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齊紅老師 解答 2022-07-15 11:42

你好,強(qiáng)制填寫試一下的。

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快賬用戶2352 追問 2022-07-15 11:43

強(qiáng)制填零也是一樣的報(bào)錯(cuò)

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齊紅老師 解答 2022-07-15 11:45

那你帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局。

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快賬用戶2352 追問 2022-07-15 14:01

把減免部分刪除后申報(bào)比對(duì)失敗,盡管沒達(dá)到起征點(diǎn)45萬也需要填報(bào)減免表嗎

把減免部分刪除后申報(bào)比對(duì)失敗,盡管沒達(dá)到起征點(diǎn)45萬也需要填報(bào)減免表嗎
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齊紅老師 解答 2022-07-15 14:04

圖你的主表看一下的。

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快賬用戶2352 追問 2022-07-15 14:15

主表信息

主表信息
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齊紅老師 解答 2022-07-15 14:16

不超過45萬的,不需要填寫減免明細(xì)表的,只填寫這一個(gè)就行。

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快賬用戶2352 追問 2022-07-15 14:16

減免明細(xì)不填寫申報(bào)比對(duì)就提示比對(duì)失敗

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齊紅老師 解答 2022-07-15 14:18

你再不填寫試一下,你所有的都不要填寫,零保存。

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你好,你之前是什么原因留下來的?
2022-07-15
那你現(xiàn)在如實(shí)填寫就行了,你之前有期末,現(xiàn)在你就把它填寫到七處里面就行。
2022-07-10
你好 你們是最后一個(gè)月做分錄的
2021-12-01
你好 期初約是0 后邊三個(gè)是不含稅金額*2% 期末約也是0
2024-07-06
同學(xué),你好 可以參考 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/005/005.html
2024-07-06
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