你好,你之前是什么原因留下來的?
老師!上季度填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,我沒有填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。(沒達(dá)到30萬免征)報(bào)表上面免征額是¥4272.19(3%。)但我?guī)っ嫔习l(fā)票都是按1%征收的¥1424.06,這要怎么辦
老師,你好。我想問下,上個(gè)季度,我開的是3%的發(fā)票,按照政策減免至1%。填寫了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。這個(gè)季度按照政策我開具了免稅發(fā)票。但是報(bào)稅時(shí)因?yàn)樯蟼€(gè)季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1%的選項(xiàng)了。我該怎么處理。
小規(guī)模納稅人免征稅,上一季度由于3%減按1%征收,減免項(xiàng)目有期末余額留下來,這個(gè)季度沒有3%減按1%征收政策,上季度的期末余額該如何申報(bào)
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
二季度收入100萬,附列資料二里的增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表的期初余額、本期發(fā)生額該怎么填呢?減稅性質(zhì)選了小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅
公司實(shí)際經(jīng)營過程中,我們是建筑勞務(wù)公司開票是3個(gè)點(diǎn),簡(jiǎn)易計(jì)稅,能收材料票做成本嗎
老師,我想問一下,合同有折扣額,開具發(fā)票可以直接安折扣后的金額來開嗎
老師你好,如果說公司給員工通過私戶發(fā)工資,沒有報(bào)個(gè)稅,這種情況下對(duì)員工的征信有沒有影響啊。
廣州個(gè)體戶注銷工商要不要公示?需要什么資料
老師,請(qǐng)幫忙寫這題的分錄
老師,個(gè)體戶第二季度開了7萬發(fā)票,應(yīng)該繳納多少所得稅?
出納需要掌握哪些財(cái)務(wù)軟件?
老師好,我想問下去年員工申報(bào)了個(gè)稅今年怎么給他取消申報(bào)個(gè)稅金額呢
廚房設(shè)備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會(huì)計(jì)分錄怎么做
一月申報(bào)21年第四季度增值稅,3%減按1%征收率征收填的留下來的
這里填寫錯(cuò)了,第一季度你開的專票還是普票的,如果是普通發(fā)票的,這里不應(yīng)該填寫。
去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表。
來的都是普票
那就你去修改之前的申報(bào)表,這里就不應(yīng)該填寫。
要交稅,開的1%的,45萬以內(nèi)的這里就不要填寫了,只填寫主表就可以了,當(dāng)時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示你不一致,可以忽略的。
這里只有當(dāng)時(shí)超了45萬銷售額才需要填寫對(duì)嗎
是的是的,是這么做的。
更正申報(bào)把減免表數(shù)據(jù)清空保存顯示錯(cuò)誤,還能繼續(xù)更正申報(bào)嗎
你好,強(qiáng)制填寫試一下的。
強(qiáng)制填零也是一樣的報(bào)錯(cuò)
那你帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局。
把減免部分刪除后申報(bào)比對(duì)失敗,盡管沒達(dá)到起征點(diǎn)45萬也需要填報(bào)減免表嗎
圖你的主表看一下的。
主表信息
不超過45萬的,不需要填寫減免明細(xì)表的,只填寫這一個(gè)就行。
減免明細(xì)不填寫申報(bào)比對(duì)就提示比對(duì)失敗
你再不填寫試一下,你所有的都不要填寫,零保存。