你好,對的是的稅額抵扣增值稅 金額抵扣所得稅。
老師,我們是建筑行業(yè),開具9%的專票,可以抵扣13%的進(jìn)項票吧
老師,建筑行業(yè)一般納稅人公司,什么樣的進(jìn)項票可以抵稅?餐飲費也可以嗎?普通發(fā)票和專票都可以抵吧?
建筑業(yè)一般征收的項目可以收3個點的勞務(wù)專票嗎?可以進(jìn)行抵扣嗎
老師,建筑公司境外免稅項目收到增值稅專用發(fā)票的成本發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅嗎
老師,建筑行業(yè)的進(jìn)項專票即可以抵扣也可以當(dāng)成本嗎
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營業(yè)務(wù)成本6.2萬,貸應(yīng)付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件,利潤分配自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補一下之前社保,最多能補多久
建筑行業(yè)有沒有特殊的稅務(wù)處理,就是票面金額也能抵扣增值稅,也可以抵扣所得稅
你好,如果你是簡易計稅的,可以差額交稅,如果你是一般計稅的,收到了專票才可以抵扣增值稅的。
差額交稅,就是進(jìn)項發(fā)票只能抵扣所得稅了
差額交稅是收入減去成本,按這個來繳納增值稅的,不管專票、普票都可以抵扣增值稅的意思。