不是,按照應(yīng)付金額申報(bào)的
您好老師,請問21年因?yàn)闆]有申報(bào)個人所得稅專項(xiàng)扣除,現(xiàn)在不是需要確認(rèn)22年的信息,如果確定不過5000的工資,還需要確認(rèn)嗎?謝謝老師
老師好。請問工資5000是不用扣稅,零申報(bào)是嗎?如果是勞務(wù)費(fèi)5000,也是不用扣稅,零申報(bào)嗎?謝謝
請問,個稅申報(bào),比如因?yàn)橐咔椋?0月份沒有工資,員工收入為零,個稅申報(bào)時,這個月費(fèi)用5000元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除扣除在個稅申報(bào)時可以扣嗎?
老師請問勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話是不是也可以按5000提前減除費(fèi)用計(jì)稅嗎?
請問如果每月不超過5000元工資也需要每月申報(bào)個稅嗎?如果不申報(bào)會不會在企業(yè)所得稅匯算清繳前不能扣除費(fèi)用呢?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
勞務(wù)費(fèi)5000,是不是按5000*0.8*0.2計(jì)算,扣800元稅款?
對的,就是這么計(jì)算的