同學(xué)你好 對的 是這樣的
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計(jì)部從事會計(jì)工作,會計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會計(jì)報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
母公司對子公司的債權(quán)投資與子公司應(yīng)付債券抵消時出現(xiàn)的差額,應(yīng)當(dāng)計(jì)入合并利潤表的投資收益或財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目。( ) 答案: 正確 本題考核內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的抵消處理。在編制合并財(cái)務(wù)報表時,債權(quán)投資(其他債權(quán)投資)中的債券投資與發(fā)行債券企業(yè)的應(yīng)付債券抵消時,可能會出現(xiàn)差額,應(yīng)當(dāng)計(jì)入合利潤表的投資收益或財(cái)務(wù)費(fèi)用新項(xiàng)目。所以,本題表述正確。老師:這題答案不是說計(jì)入新項(xiàng)目嗎?到底合并后的差額是計(jì)到投資收益或財(cái)務(wù)費(fèi)用,還是有一個新的科目,怎么看解析反而暈
老師好,今年公司購入一固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊了2個月了,我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值,也沒有累計(jì)折舊列,資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對等的?,F(xiàn)在要報國稅的季報,季報里涵蓋了累計(jì)折舊這一列,我現(xiàn)在是如果填了折舊,報表左右就對不上了,我該怎么調(diào)整?
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計(jì)部從事會計(jì)工作,會計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會計(jì)報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計(jì)部從事會計(jì)工作,會計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會計(jì)報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計(jì)還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財(cái)報什么時候報?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財(cái)報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財(cái)報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?