你好;? 你說下你的業(yè)務; 我才好判斷; 是生產企業(yè)生產 完工轉庫存商品嗎? ?
老師這個分錄主營業(yè)務收入是241443.93結轉成本怎么是204184是不是做錯了
老師,你好。請問一下應付賬款不付了,怎么做分錄調整呀?這這個應付款應該是以前做錯了
老師,我上個月結轉增值稅做錯了,是金額做錯了。請問要怎么做會計分錄沖銷掉,重新更正。我做的錯誤分錄是借應交增值稅_轉出未交增值稅 貸未交增值稅
老師,我這個結轉的單價是不是錯了? 應該怎么結轉呢?
你可以幫我看看這個成本的分錄應該不應該這樣做呢,還是把完工的直接材料直接填入,產成品也直接結轉呢,我拿不定,我這樣是否做錯了
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財務軟件需要注意什么?怎么核對個科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計提城建稅什么的
臨時工資表,合計可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計征房產稅,有一戶少算一個月只交到了11個月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補了一個月申報信息,產生的稅源數據不對是前11個月總額,只能把申報租金年總收入除以12個月來申報才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關稅費問題?
老師 我們是測繪服務公司 工資可以做成借:管理費用-工資 主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個業(yè)務是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應商直接送貨給A,然后A公司請了一個員工,然后我公司也是認識這個員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時A公司轉30000到我公司公戶上,我公司同時打20000給工人?,F在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權轉讓 個人所得稅=股權轉讓收入-股權原值-合理費用)*20% 怎么知道股權原值是多少?