 
                            你好,學員,這個是不是報表的公式錯了,沒有取到這個的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    清理了一個固定資產沒開發(fā)票,增值稅附表一里填了不開票收入,我做賬做到固定資產清理,現(xiàn)在報財務報表和所得稅,跳出來說營業(yè)收入和增值稅報表里的收入有差異,因為我做賬是固定資產清理,不是做到收入里,所以我報所得稅,是不是要把這個固定資產清理的收入,也加到營業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營業(yè)收入和財務報表里的不一樣了,因為財務報表是根據(jù)我做賬來的也是,營業(yè)收入沒有那個清理的金額
老師您好,請教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入,只有一筆固定資產出售開普通增值稅發(fā)票,申報增值稅時在主表第7行“出售固定資產不含稅金額”中填列,固定資產出售在利潤表中是不是只體現(xiàn)固定資產利得和損失,這樣利潤表中的營業(yè)收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報收入,利潤表沒有,出售固定資產會影響資產負債表,會不會造成稅務那邊收入不匹配。
收到公司出售自用小汽車的13萬,報了增值稅,賬務處理是入了固定資產清理,有凈損失入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在做財報發(fā)現(xiàn)利潤表沒有體現(xiàn)出這筆收入,是哪里出錯了嘛?
老師好,公司出售自用的固定資產汽車,結轉完之后是凈收益,賬務處理做分錄入營業(yè)外收入,但我們申報增值稅申報表不是做了不開票收入嗎,那我現(xiàn)在利潤表上的收入與增值稅申報表上收入不一致,有什么影響嗎,
公司24年出售了一筆小汽車,開具了13%的發(fā)票,賬上是做的固定資產清理,但是增值稅申報的時候,是開具其他發(fā)票,給我列入了主營業(yè)務收入,結果這次匯算清繳,我的財務報表主營業(yè)務收入跟增值稅報表的收入對不上,怎么處理
 
                起賬時將現(xiàn)金誤計入應付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務公司,承包了一個工程,里面有材料和設備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結,想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風險嗎
我有個問題: 就是金銀首飾和其他產品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應稅消費品哪個稅率高就用哪個,是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應稅消費品(非金銀),就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個體戶店鋪,每月應收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
因為賬務處理的是做借銀行存款貸固定資產清理
賬務處理的時候是怎么入收入的科目
借固定資產清理 貸營業(yè)外收入
需要按照上面在做一筆分錄
拿固定資產清理不就有余額了嗎?
本來在貸方,結轉貸借方,一借一貸,沒有余額了
我的賬務處理一開始是借銀行存款貸固定資產清理 后面就是結轉固定資產賬面價值和折舊 再后面就是把余額結轉到營業(yè)外支出
你這樣做的沒問題的,現(xiàn)在固定資產清理科目還有余額嗎
沒有余額了 余額入了營業(yè)外支出。問題是當時收到13萬賣車款就報了增值稅,現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)利潤表當中沒有體現(xiàn)這筆賣車的收入,不知道哪里出錯了,財務報表的收入應該和增值稅收入一樣的
這個財務報表利潤表公式錯了
但是我當時做賬的時候也是沒有入收入科目的,只是坐在固定資產清理當中,我是做多一筆借固定資產清理貸營業(yè)外收入嘛?那怎樣把借方的固定資產清理轉去哪里?
你們利潤表沒有取到,是利潤表公式有問題的
啊?固定資產清理還能算收入嘛?公式?jīng)]問題呀。還是說我報增值稅的時候不應該把取得的款都報了?
固定資產清理還能算收入嘛? 不算收入的,前期你必須轉到收入里面的,不然企業(yè)所得稅不算收入的
那賬務處理這里我應該怎么進行修改怎么做處理呢?
借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 如果沒有余額,不用做的,這時候增值稅收入和所得稅是會存在差額,正常的
意思是我現(xiàn)在這筆收入所得稅里沒有體現(xiàn)出來是正常的?增值稅收入里只有這筆收入的。因為賬務處理后是凈損失入了營業(yè)外支出。
是的,學員,這個正常的