同學(xué)你好 還可以分紅
老板如何合理合法的從公司拿走錢,并且少繳稅,有幾種方法可以實施?具體每個方法應(yīng)該怎樣操作
老師。你好。老板除了分紅能從公司拿錢,還有什么辦法把錢拿出來
除了發(fā)放工資,還有什么合理的辦法把錢從公司轉(zhuǎn)賬到老板的賬戶
老師,老板從公司拿錢,除了可以給老板發(fā)工資外還有什么合理合法的方法
老師,稅務(wù)籌劃中老板將車租給公司,可以合理合法的從公司拿錢,可是公司稅前扣除不是要老板個人開票嗎?按照財產(chǎn)租賃所的繳納20%個稅啊
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
分紅的分錄怎么寫呢
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
老師,分紅的話個稅需要如何繳納
這個分紅個稅是百分之二十的
老師,分紅金額×20%,等于要交的個稅,跟綜合所得不一樣,不用匯算清繳是嗎,這個分紅國家沒有優(yōu)惠政策是吧,就是這樣的算法
同學(xué)你好 對的 這個是沒有優(yōu)惠的
老師 有的公司會發(fā)13個月的工資,這種多出來的1個月工資怎么處理 也是按照分紅繳稅嗎
同學(xué)你好 這個不是的 按照獎金來申報
獎金就是跟工資一樣的算法嗎,平時預(yù)交,年終要并入綜合所得匯算清繳嗎
同學(xué)你好 對的 可以合并工資計算
也可以單獨計算嗎
同學(xué)你好 嗯 可以按照全年一次性獎金計算
老師,獎金現(xiàn)在不能單獨計算了嗎,并入工資薪金里面計算比較劃算還是單獨計算好
可以單獨計算呀 平時工資高就單獨計算獎金 我上面回復(fù)的這個就是單獨計算的
如果獎金平時并入綜合所得計算了,匯算清繳的時候還可以單獨分出來計算嗎
同學(xué)你好 這個不能了哦
老師,除了給老板分紅和領(lǐng)取工資外,還有哪些合理的方法從公司拿錢
這個再就是往來款或者撤資了